差旅费管理制度

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  • 修订差旅费管理制度3篇

  •   一、是与公务用车制度改革和邓州市城区规划相衔接

      把邓州市城区的范围扩大到湍河以北,不仅包括花洲、古城、湍河三个街道办事处的全部行政区域,还包括统筹城乡发展实验区。在城区范围内的公务活动不适用差旅费管理办法,而是适用于公务车制度改革的有关规定。

      二、是增加了租车的规定

      参照省直机关差旅费规定,增加了工作人员到交通不便地区出差,或需要赴外地、下乡处理紧急公务,经单位主要负责人批准,可以租车。

      三、是提高了邓州市境外出差的`住宿费标准

      修订后的差旅费管理办法按照*公布的全国各省差旅费标准执行,但是将住宿费标准进行了提高,并细化到每个地区,此外还取消了对房间(房型)标准的规定。

      四、是调整了邓州市境内出差的伙食补助费和公杂费标准

      乡镇工作人员到本乡镇以外出差或城区工作人员下乡出差,伙食补助费每人每天20元包干使用,每人每月报销总额不超过200元;公杂费每人每天30元包干使用,每人每月不超过300元。

      五、是明确对下乡出差审批及费用报销管理的规定

      严禁把下乡出差有关补助当作福利发放;同时要求各有关单位要建立完善下乡出差费用公示制度,每月对所有下乡出差人员的差旅费报销情况进行公示。

      六、是增加差旅费报销规定

      增加了工作人员参加驻村帮扶、抽调挂职锻炼、开展审计巡查等专项工作的差旅费报销规定,明确了差旅费经费开支来源。

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2022-04-02 00:00:00
  • 企业差旅费管理制度3篇

  • 企业
  •   第一章 总则

      第一条 为加强公司差旅费用报销管理,规范差旅费支出审批程序,根据《内部会计控制规范-基本规范》、《内部会计控制规范-货币资金》等财会规章,结合公司实际,制定本办法。 第二条 差旅费是指员工因公外出期间发生的各项费用,其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助、会议费、培训费、公杂费等。

      第三条 差旅费报销要严格执行财务联签办法,据实报销。各单位(部门)应严格执行出差报销审批制度,严格控制出差人数和天数。不得随意延长出差时间,不得绕道游览名胜古迹。

      第二章 城市间交通费

      第四条 员工要按照规定等级乘坐交通工具,凭票据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。标准如下:

      (一)公司中层及以下人员出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急,需要乘坐飞机的,事前经副总指挥批准方可乘坐,并在机票上签字后方可报销。

      (二)两人及两人以上人员出差,可按职务高的人员标准乘坐交通工具。

      (三)人身意外伤害保险费(限每人每次一份),由公司经营部按年度统一办理。

      (四)出差人员乘坐火车,从晚8时至次日晨7时在车上过夜6小时以上的,或连续乘车超过8小时的,可购同*卧铺票,凭据报销。乘坐硬座时,按硬座票价的60%发放补助。可以乘坐软卧而改乘硬卧的,不再给予补助。

      (五)非特殊情况不得租赁公司以外车辆出差。

      第三章 住宿费

      第五条 住宿费

      (一)凡在省内出差,可以住延安市车村煤矿在延安和西安办事处,若办事处员满,办事处主管应出据相关证明,方可在外住宿。西安办事处住宿标准50元/人,出据西安办事处住宿收款收据,回本单位予以报销。

      (二)住宿费要按规定的标准,凭住宿发票报销(注:住宿发票需填写住宿人单位名称、住宿人数、住宿天数),高于标准部分自理。确因特殊情况住宿费超标准,需经公司副总指挥批准后方可据实报销。

      参加会议出差的员工,如果会议统一安排住宿,住宿费超标准,经公司副总指挥批准并凭会议组织单位出具的有效凭证据实报销。

      (二)办事处员满时住宿标准:

      单位:元/间/天

      (三)公司中层及以下人员出差住宿,原则上两人一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数,其单个人员可选择单间住宿或标准间包住,其住宿费按照不超过上述规定限额标准内凭据报销,超过部分自理。

      (四)两人及两人以上出差,职务低的员工可随同职务高的住同一档次的酒店或宾馆。

      第四章 伙食补助

      第六条 伙食补助

      伙食补助主要用于员工出差期间就餐开支。

      (一)员工的伙食补助费,以城市间交通费票据和住宿费

      票据为凭据,按出差自然(日历)天数计算。

      (二)不分途中、住勤和职务级别,每人每天补助标准为:远离县城城区以外进入项目地的野外补助35元;一般地区50元;省会城市60元;直辖市、特殊地区(指深圳、厦门、珠海、汕头市及海南省,下同)80元。

      (三)连续乘坐车船超过8小时(含8小时)的,途中伙食补助费50元。

      (四)发放伙食补助后出差期间就餐费不予报销,因工作需要所发生的招待费报公司副总指挥批准方可招待。

      (五)经工会组织安排到外地疗养、休假的人员(途中实行包干),持疗养证明,按疗养天数每天全额发放20元补贴。

      第五章 公杂费

      第七条 公杂费主要用于员工的订票费、退票费、寄存费、市内交通费等。

      (一)公杂费除市内交通费外,其他费用凭票据实报销。

      (二)市内交通费实行每人每天费用包干办法。

      标准为:公司领导60元;公司中层人员40元;公司主管及以下人员30元。

      (三)出差地车站(或机场)至宾馆往返一次的交通费据实报销,不在包干费用以内。

      (四)员工自带交通工具或由其他单位免费提供交通工具的,应如实申报,不再补助市内交通费。

      第六章 会议、培训差旅费

      第八条 会议、培训期间差旅费

      (一)员工外出参加会议,比照出差标准报销。凡交纳会议费的,会议期间不发放伙食补助费,在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费按照规定报销。

      会议费需凭领导批准的会议通知和合法票据报销,报销费用不得超出会议通知中所列标准。

      (二)员工外出学*、培训,培训费中包括食宿费的,学*培训期间(不包括途中)不发伙食补助费,乘车途中按正常出差发放。培训费中明确不包括食宿费的,可发放伙食补助。学*、培训期间公杂费不予报销。培训资料费和培训费凭培训通知及合法票据报销,报销费用不得超出培训通知中所列标准。

      (三)员工出差、培训期间,因游览或非因工作需要的参观而发生的一切费用,均由个人自理。出差人员不准接受以任何名义、任何方式用公款进行的请客、送礼、游览等。

      (四)所有的学*班、研讨班、培训班等,必须经副总指挥批准后方可参加。

      第七章 调动、录用等人员发生的差旅费

      第九条 调动、搬迁发生的差旅费

      (一)员工调动工作,由单位(部门)负责人批准后,可报单程交通费、托运费、住宿费,费用不得超过出差人员标准。

      (二)新录用来公司的高校毕业生、安置的退伍转业军人等只报销来单位的单程路费。

      (三)赴外地支援工作等人员,在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费,回原单位(部门)按照上述差旅费规定报销;工作期间的生活待遇、出差差旅费等由接受单位承担。

      (四)被借用人员,公司只负担借出人员在途期间(仅指首次前往和期满返回)的城市间交通费及伙食补助。

      第八章 探亲旅费

      第十条 探亲旅费

      (一)探亲人员应按直线乘车路线购买车票,绕道的路费自理,由于交通不便,必须中途转车、转船的,可按出差规定标准报销一天的住宿费,超过规定天数及标准的住宿费自理。

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2022-04-02 00:00:00
  • 差旅费管理制度5篇

  •   一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

      二、出差旅费分交通费、膳宿费及特别费三项:

      1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

      2、膳宿费系指餐费及住宿费。

      3、特别费系指因公支付邮电或招待费等。

      三、员工因公出差,应事先填写员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

      1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审批后呈报总经理批准。

      2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

      3、出差人返回后7日内应填写差旅报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总裁批准,由财务部在报销时冲销预支数。

      四、其他

      1、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经事业部总经理核准,依票据实报实销,同时取消当日伙餐费补助。

      2、不同级别人员一同出差,差旅费标准一般按领导指示标准执行,并坚持从众、节省原则。

      3、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

      五、附则

      1、本制度由运营事业部起草;

      2、本制度解释权修订权归运营事业部;

      3、本制度经总裁审批下发后执行;

      4、若本制度与以往制度存在异议,以本制度为准;

      5、本制度自下发之日起执行。

      为加强和规范差旅费管理,根据河南省省直机关差旅费相关规定,结合医院实际情况,*期我院修订了差旅费管理办法。

      和原文件相比,有以下几个方面变化:

      一、住宿费限额标准调整。由150元/天提高到330元/天(省内)、310-350元/天(省外)。

      二、补助标准提高。伙食补助由50元/天提高到100元/天;公杂费由30元/天提高到80元/天。

      三、明确了审批流程。我院职工外出学*、参加会议、进修前,需先经部室主任、主管部门、主管院领导签批。

      四、规范了报销票据的要求。报销发票的名称、填制日期、经济业务内容、数量、单价和金额等要素要齐全,票据加盖“发票专用章”或“财务专用章”;进修学*还需附主管部门出具“进修学*考核表”。

      五、改变差旅费支付方式。研究院工作人员报销转入公务卡;医院工作人员报销原则上转入工资卡内。

      1、出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见、分管领导批准后方可出差。

      2、出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“用款申请单”,列明用款计划,由部门负责人签字担保后,经财务负责人审核,分管领导审批后方可借款。

      3、出差人员回公司后,应形成出差完成情况书面报告,并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,签署考核意见。

      4、审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

      5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经分管领导签署意见后方可报销。

      6、出差回公司应在一星期内报账,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保人责任。

      7、出差时借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

      一、目的:

      为使公司员工出差管理有序,特制定本规定。

      二、范围:

      因公出差的领导及员工。

      三、申请及批准:

      1、员工出差前应填写《出差申请表》,办理工作交接、且办理好审批手续;

      2、申请批准后应及时到财务部备案;

      3、出差的审核批准权限如下:

      3.1当日出差由部门经理批准;

      3.2市外出差及远途出差由部门经理审核,总经理批准;

      3.3出差途中因病,或遇意外灾害,或因工作实际,需要延长时间,必须电话请示其主管领导,并获批准。

      四、出差补贴范围及办法:

      1、总经理、副总经理出差标准:

      1)食宿标准:见附表一。

      2)交通补助:凭有效票据实报实销,公司派车的将不予以报销。

      3)其它报销:

      公关费、招待费等根据情况酌情报销,涉及接待费,应在费用报告中注明被接待的客人及接待的目的。

      2、部门经理及负责人

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2022-07-03 16:27:00
  • 公司差旅费报销的管理制度菁选

  • 公司差旅费报销的管理制度

      在当下社会,我们可以接触到制度的地方越来越多,制度一般指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则,也指在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范或一定的规格。那么相关的制度到底是怎么制定的呢?下面是小编为大家整理的公司差旅费报销的管理制度,欢迎阅读与收藏。

      为了更好地调动业务人员的极积性.保证公司出差人员在外工作与生活的基本需要,提高各类业务人员的办事效率,有效控制差旅费用的支出,根据目前运行中存在的实际情况.特作部份适当调整,修定本办法.从频布之日起生效.原规定同时废止

      一、费用开支范围和标准

      1、总体原则:对出差人员的补助费、差旅费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则。

      2、开支范围:包括出差地点的市内交通费、住宿费用、伙食费用、电话费用及其他零星费用开支.实行包干制

      3、执行标准:

      (1)十堰市内及城区以及周边五县一市销售出差补助150元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

      (2)十堰市区以外城市180元/天.季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

      (3)上海、广东、北京地区销售补助230元/天,季度考核不通过者(0销售业绩)扣发1次补助。

      (4)公司报销异地往返火车票、长途客车票,并以车票时间计算实际出差补助天数。

      (5)招待客户招待费用5个人以上不能超过500元,5人以下不能超过300元。特殊客户需报董事长事前批准方可超标.不能先斩后奏

      二、办理程序及报销办法

      1、省内(不含十堰城区)、省外出差人员必须事先填写“差旅费(备用金)借款单”,注明出差地点、事由、预计天数、所需资金,经部门主管审核签字,及主管领导批准后,方可差旅费借款。

      2、财务审核人员根据签有领导审批意见的差旅费报销单,附有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后报销差旅费。

      3、凡与原出差规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经领导签署意见后方可报销。

      4、出差返回公司应在三天内报账,超过三天报销差费,每超过一天考核一天补助,一星期以上,不予报销,后果自负。

      5、出差借款,本着“前账不清、后账不借”的原则,延误工作责任自负,(特殊情况由公司领导特批),对违反规定给予借款而造成账务混乱的,追究财务经办人的`责任。

      6、中午12时前离开本市按全天补助;中午12时后离开本市按半天补助;中午12时前抵达本市按半天补助;中午12时后返抵本市按全天补助。

      7、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船,不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览,其绕行期间多支付的费用均由个人自理,期间按事假考勤。

      三、其他规定

      1、十堰市内经营、或在出差过程中因业务工作需要使用业务招待费,应事先经部长同意,并由公司领导签署核准金额意见,方可执行。财务部依据报销程序(原始单据注明:单位名称及准确的日期、金额)审核报销。

      2、出差人员应保留完整车票、住宿、招待费等费用票据作为核销费用的依据。

      3、随公司领导一同出差人员费用由公司领导统一到财务核销。

      4、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再实行包干办法。会议费用中不含食宿时,按标准予以补助。

      5、出差人员预借差旅费最高限额20xx元/次。

      6、售后服务出差补助比照上述标准同级执行(发生的运费及安装调试费用应计入销售计价当中)。

      四、本办法自董事会通过之日起开始施行。

      参照国家*期差旅费报销的有关规定,结合本公司实际情况,特制定如下制度及规定:

      一、长途报销标准:

      1、原则上出差的员工须先填写出差申请表,注明出差地点、时间、出差人员、事由、日程按排及费用预算。申请表先由部门负责人审核签字,再交总经理签批,最后交行政办备档。若因特殊情况来不及填出差申请表的,应电话告之行政办,行政办进行登记,员工出差回公司后再补填。

      2、出差过程中涉及宴请的应事先填写宴请申请单,出差过程中需要临时宴请的须电话请示公司领导,否则公司将不予报销。交纳会务费及乘坐高铁、软卧、飞机须事先特别报告,末经事先审批不予报销。

      3、员工出差期间,每天必须以邮件或手机短信的形式将当日工作向公司汇报,出差回公司后整理成出差报告,作为差旅费报销的依据。

      4、员工出差期间的费用标准如下:

      a、部门经理以上级别的员工出差县市级以下地区,住宿费按100元/夜报销,餐费补贴30元;地市级以上地区,按90元/夜报销,餐费补贴30元。

      b、普通员工出差到县市级以下地区,按90元/夜报销,餐费补贴20元;地市级以上地区,按80元/夜报销,餐费补贴20元。

      出差回公司三天之内,出差人员应对出差事务完成情况作出详细的说明和分析,写出出差报告,凭出差报告和出差申请表及相关费的`原始有效票据(相关的车船、住宿费及其他手续费等),报销出差费用。超出时间不予以报销。

      二、短途报销标准:

      市内不分职级,统一标准执行:公交车费实报实销,一般市内不报误餐费,特殊情况市内的士费经总经理书面批准后再报销。

      三、电话费用

      公司原则上不报销手机费用,因公出差的可报销当月电话费用,实报实销,须出具发票。

      四、本规定自20xx年2月1日起试行。

      第一章总则

      第一条为了保证出差人员工作与生活需要,规范差旅费管理,完善公务活动接待制度,参照中央、省国家机关和事业单位差旅费管理办法,结合我市实际,制定本办法。

      第二条本办法适用于市级各行政事业单位。

      第三条差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。

      第四条城市间交通费和住宿费在规定标准内凭据报销,伙食补助费和公杂费实行定额包干。

      第五条各单位要建立健全出差审批管理制度,严格控制出差人数和时间。严肃财经纪律,加强廉政建设,任何单位和个人,不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。

      第二章城市间交通费

      第六条出差人员要按照规定等级乘坐交通工具,凭据报销城市间交通费。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。

      (一)出差人员乘坐交通工具的等级见下表:

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2023-02-20 00:00:00
  • 公司员工差旅费管理制度3篇

  •   根据上级有关规定,结合本公司实际情况,本着既勤俭节约、开支,又要保证出差人员工作与生活需要的原则,制订本制度。

      一、本办法适用于本公司因公出差支领旅费的员工。

      二、出差旅费分交通费、宿费及特别费三项:

      1、交通费系指火车、汽车、飞机等费用。

      2、膳宿费系指膳食费及宿费。

      3、特别费系指因公支付邮

      三、员工因公出差,应事先填明员工出差申请单,经部门负责人审核并呈报总经理批准后出差,如因事情紧急而未及时填表,须事先由部门负责人口头报告总经理,等返回公司后,应立即补办手续,员工出差报支表的处理程序如下:

      1、出差前依单填明单位、级别、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、预支金额,经部门负责人审核后呈报总经理批准。

      2、出差人凭核准的预支金额,填写借款单,向财务部预支差旅费。

      3、出差人返回后XX日内应填写差旅费报销单,注明实际出差日期、起始讫地点、工作内容、报支项目、金额等,由所属部门和财务部负责人审核后报总经理批准,由财务部在报销时冲销预支数。

      四、差旅费按业务需要按岗位职务分成如下几个:

      1、享受总经理以上待遇的人员,差旅费实报实销。

      2、享受副总经理和总工程师待遇的人员,宿费上限XX元/日。

      3、享受部门负责人待遇的人员,宿费上限XX元/日,其他人员宿费上限XX元/日,另伙食补助XX元/天。交通费以经主管领导核准的交通方式依票据实报实销。

      4、公司员工出差期间,确因工作需要宴请时,需经主管领导核准,依票据实报实销,同时取消当日伙食补助。

      5、公司员工出差期间,因游览或非工作需要的参观而开支的一切费用,由个人自理。

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2022-04-02 00:00:00
  • 小公司差旅费管理制度3篇

  •   为加强差旅费用管理,在保证出差人员工作和生活需要的前提下,本着勤俭节约、艰苦奋斗的原则,结合xx项目实际情况,特制定本办法。

      一、交通费等级标准和住宿费及出差补助标准

      出差人员交通费实行按乘坐标准凭据报销;住宿费实行限额内凭据报销的办法,按出差的实际住宿天数计算报销。伙食补助费和市内交通费实行包干的办法,按出差的自然(日历)天数计发;通讯费凭据按实报销。

      二、交通费开支办法

      1、员工出差乘坐交通工具标准必须严格按附表1相关规定执行,实行凭据按实报销的办法。因超过乘坐标准而增加的部分自理,不予报销。

      2、乘坐火车,连续乘车时间超过4小时的,可购同*卧铺票。

      3、员工出差乘坐飞机要从严控制,出差路途较远或出差任务紧急的,经审批人批准方可乘坐飞机。

      4、员工长途出差,原则上不得乘坐出租车,如有特殊情况需乘坐出租车时,需经审批人批准后,方可报销。长途汽车票尽量用电脑打印的汽车票,少用定额汽车票。

      5、出差人员自行降低乘坐标准的,其差价不奖励给个人。

      6、交通费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签字同意,否则不予报销。

      三、市内交通费包干办法

      1、员工出差期间,市内交通费按每人每天发10元包干使用,不再凭据报销市内交通费。

      2、外地出差期间,若遇特殊紧急情况,并经审批人批准后可乘坐出租车。凡发生出租车费用时不再实行市内交通费包干办法,凭据报销。

      3、出差到本市各县区镇乡的交通费不实行包干,凭据报销;原则上在本市内出差,只报销公交车票,公交车票除二人及以上同行外均不得连号。无特殊情况,不得报销出租车票。

      4、自带交通工具的出差人员不报销市内交通费,也不实行包干办法。

      四、住宿费开支办法

      1、员工出差期间的住宿费按附表1所规定的限额内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理,不予报销。出差期间无住宿发票的,一律不予报销住宿费。

      2、同一次出差期间同类地区(住宿费标准相同的地区)可以*均计算日住宿费。

      3、出差到公司设有办事处的目的地不再报销住宿费用(特殊情况除外)。

      4、员工外出开会,由会议主办单位统一安排住宿的,凭据报销住宿费。

      5、随住宿发票收取的取暖费、空调费、治安费、城市建设费、教育附加费、人身保险费等住宿费以外的费用,与住宿费一并计算。

      6、员工出差由接待单位免费接待的,不予报销住宿费。

      7、住宿费有超过标准的应事先向审批人报告,报销时应书面说明超标金额及原因,并经审批人签批同意,否则不予报销。

      五、出差人员的伙食补助

      1、按表1所规定的定额标准,以出差自然(日历)天数计算,计发员工出差期间的伙食补助,不再报销相关的费用。

      2、员工出差过程中由公司负责吃住的,不再报销伙食补助费。

      3、在出差期间,若有参与宴请客户的,则根据实际情况不再给予或减半给予伙食补助。

      六、项目建设期间的生活补助费

      在xx项目建设期间,公司可租用民房作为临时生活办公用房,在此期间,可给予相关项目管理人员一定额度的生活补助费,具体额度结合当地生活水*并参照出差人员伙食补助标准确定,并经总经理批准后执行。

      七、出差审批和差旅费报销审批流程

      1、员工出差由总经理审批,相关差旅费报销的签批手续按《xx项目筹建期间开办费管理制度》中的审批流程和核销流程条款执行。

      2、因工出差应填写出差“申请单”,并按规定程序批准后,到财务部门预借差旅费。

      3、员工出差返回后,填写“差旅费”报销单、“出差明细清单”和“出差日志”,按规定的时间及审批手续到财务部门报销,无“出差明细清单”和“出差日志”的财务不予报销。

      八、差旅费管理

      (一)加强对备用金和预借款项的管理和监督。

      公司员工因公借款,必须办理借款申请单。会计根据内容填写齐全,完整的经审批人签批的借款申请单,编制会计凭证,会计、出纳、收款人必须在付款凭证上签字。原则上借款上前款不清,后款不借。借款人应在规定的期限内凭费用支出单据到财务部门核销。对无正当理由超过规定期限,未能报销而又没还款的备用金,若超期时间在三个月内的收取资金占用费日息的万分之二;三个月以上一年之内的收取资金占用费日息万分之三。在次月工资中扣回本息。

      (二)加强差旅费核销管理。

      1、员工出差返回后于5个工作日内报销,未按规定时间报销的,财务部可从借款人的当月工资中扣回预借的差旅费,待报销时再行支付。

      2、对违反规定用途和不符合开支标准的支出以及超过1个月以上的出差单据、假票据或不符合规则的票据,财务部不予报销,并有权对原始单据涉及的员工出差居住地酒店进行直接查询,如发现有虚假行为,公司将按情节轻重处罚。

      (三)加强原始凭证的审核。

      1、原始凭证应具备的内容:

      (1)、凭证名称;

      (2)、填制凭证的日期;

      (3)、填制凭证单位的名称或填制人的姓名;

      (4)、经办人的签名或盖单;

      (5)、接受凭证的单位名称;

      (6)、经济业务的内容;

      (7)、数量、单价和金额;

      (8)、收据必须符合《中华人民共和国发票管理办法》和实施细则的规定。从外单位取得的原始凭证必须盖有填制单位的公章;从个人取得的原始凭证,必须有填制人员的签名或盖单;对外开出的原始凭证,必须加盖单位公章,其中办理收款

      业务的要加盖本单位财务专用单。

      2、对原始凭证的技术性要求:

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2022-02-19 22:10:26
  • 差旅费报销规章制度

  • 规章制度,报销,实用范文
  • 差旅费报销规章制度

      在充满活力,日益开放的今天,越来越多地方需要用到制度,制度对社会经济、科学技术、文化教育事业的发展,对社会公共秩序的维护,有着十分重要的作用。什么样的制度才是有效的呢?下面是小编精心整理的差旅费报销规章制度,欢迎大家借鉴与参考,希望对大家有所帮助。

      第一条制定目的

      为有效的控制费用支出,进一步完善财务管理,打造节约型企业特制定本制度。

      第二条基本原则

      公司及各部门应本着勤俭节约的原则,合理安排出差人员数量及次数。凡能通过函电办理的事宜,不允许安排出差;凡能一人出差办理的事宜,不派多人出差;所有需出差办理的事宜,尽可能在最少的出差次数内办理妥当。公司杜绝以出差为由的变相旅游活动。

      第三条差旅费管理内容

      1、差旅费的批准和借款

      (1)出差人员须填写《出差计划申请表》(附件1),确定出差人员、职务、事由、时间、路线及出差任务等;需预借出差款的,持运营总监签字的《出差计划申请表》和《借款单》(附件2),按借款流程经相关人员签字后由财务出纳审核后办理借款。

      (2)差旅费的借支要及时清账,坚持前清方可后借的原则,若前次借款尚未清账,则不允许再次借款;回差后一周内到财务报账,但除特殊情况不得跨月报销;如因出差时间延长须在差旅费报销单上注明原因;无任何理由逾期不报的,财务部门有权从借款人工资中扣回。

      (3)两人及两人以上协同出差的,需由主办业务部门或人员填写上述申请表和借款单。

      (4)因公务紧急,未能履行出差审批手续的,须在出差前或出差途中通过电话

      方式知晓给相关负责人,出差后补办手续。

      2、差旅费的报销

      (1)报销单的处理:差旅费报销时需填制《差旅费报销单》(附件3),按报销流程经相关负责人签字后财务出纳才能办理,并根据《出差计划申请表》确定的出差事项据实报销;无合理原因而超时、超额的差旅费开支由个人承担。

      (2)火车票、飞机票、汽车票、船票等票据要按出差行程顺序整齐排列粘贴,为便于归档管理,凡粘贴不合格的,财务部门有权要求经办人按要求重新粘贴。

      (3)工作人员出差期间,除有公司特别批准外,不得以任何名义、任何方式用公款进行游览;未经同意的游览开支,财务部不予报销。

      (4)出差人员的住宿费、市内交通费实行限额、凭据报销的办法,伙食补助费实行包干办法;伙食补助费、市内交通费按出差的自然(日历)天数计算。

      3、交通费标准

      (1)为节约开支,出差人员应选择汽车、火车为主要交通工具,但机票价格不高于同距离火车硬卧票价的视同火车,乘坐火车动车组的,只限于乘坐二等座。

      (2)连续乘火车时间超过8小时的可购硬卧车票,若未买硬卧车票的,按乘坐列车硬*坐位的50%计发卧铺补助费,乘坐动车组不予补助费。

      (3)乘坐飞机要从严控制,因任务重、时间紧且路途远需乘坐飞机时,须由公司总经理批准,凡未经批准私自乘坐飞机者一律按相应路段火车硬卧车票报销,超额部分由个人承担。

      (4)市内交通费按限额、凭票报销,超支部分自理;出差人员经批准乘坐飞机的,其乘坐往返机场的专线客车费用在市内交通费包干的范围之外凭票报销。

      (5)凡公司配备车辆公出或参加会议的,不计发市内交通费。

      为保证出差人员的工作和生活需要,加强费用管理,控制支出,避免浪费,特制定本管理规定。

      一、所有工程人员因公出差超过一昼夜的,相关事项均依本规定执行。

      二、员工因公出差,均应事先填写出差申请表,按要求填写出差目的、时间、费用预算等情况,经项目总监审核批准后方可出差(否则差旅费不予报销),遇特殊情况亦须事先口头报告,且返回后应及时补办手续。

      三、出差人员返回后一周内按公司规定办理报销手续。超过一个月不办理报销手续,又没有合理理由的,财务部有权按照财务部相关管理规定给予一定经济处罚。

      四、前款未清的,不予再次借款。

      五、关于住宿的规定和费用标准:

      1)出差外埠时一律应住在公司办事处或其他指定住所,但长期出差在外的,应在报项目总监批准后按1000元/月/人标准租住工作地附*民居。租住民居的费用实报实销,超支自负。

      2)不具备上述条件的,经批准后可住宿在公司指定的协议宾馆,住宿费用按如下标准实报实销,超支自负。

      3)住宿费凭正式发票报销,并在发票上注明住宿人姓名、住宿地点、起止日期,并出具费用明细。

      六、关于伙食的规定和费用标准:

      1)出差期间伙食费按40元/人/天标准包干。

      2)出差期间不享受公司10元/人/天的午餐补助。

      七、关于交通工具的规定和费用标准:

      1)长途和跨区域中短途出差应乘坐火车硬坐、轮船二等舱、长途公共汽车,费用实报

      实销。因公务紧急须乘坐飞机的,必须事先请示主管副总及以上领导批准后方可。未经批准超标乘坐交通工具的,其超标部分的差价自行承担。

      2)晚19点至次日早6点之间乘车超过6小时的,可乘坐火车硬卧,符合此条件而乘坐硬座的,按乘车人硬座票价的50%补贴给本人。

      3)在出差期间因公乘坐公共交通工具的(包括中巴和小巴),费用实报实销。

      4)项目总监、项目经理因公可乘坐出租车辆,费用按如下限额实报实销:项目总监30元/人/天;项目经理20元/人/天;

      5)其他工作人员未经允许乘坐出租交通工具的,费用自负。特殊情况须事先申请,经主管副总及以上级领导批准后,费用可实报实销。

      6)出差期间因携带公司贵重设备或物品须包租汽车的,必须事先提出申请,否则不予报销:一次或一天租车费在200元(含)以内的,须经项目总监书面签批方可。超过200元的,经主管副总及以上级领导审批同意后方可。

      八、关于通讯费用的管理规定和费用标准:

      1)鉴于直放站项目部的工作性质,员工无论是否出差,均按月以如下标准限额实报手机费;超支部分由部门主管领导根据部门预算处理,但公司承担一般不超过50%。

      九、其他说明及注意事项:

      1)本规定所指特区为广州、深圳、上海、北京(外地招聘的本地化员工出差北京的,按特区标准执行);除此之外的地区均为一般地区。

      2)员工自出差当天起享受出差待遇,以机票、火车票显示时间为参考依据:

      12:00(含)之前出发的当天差补=100%(日伙食包干标准+日交通包干标准);

      12:00之后出发的当天差补=50%(日伙食包干标准+日交通包干标准)。

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2022-11-11 17:18:23
  • 差旅费用报销制度规定

  • 制度,报销
  •   一、因公出差的办理程序

      1、因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

      2、出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。

      3、出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况并书面汇报出差工作情况,向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

      4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

      二、费用标准

      1、公司职员出差实行住宿费、伙食补助费(伙食费补助)、市内交通费等费用包干,其标准如下:

      (1)集团公司领导:按出差所在地区不同,本着节约的原则可住3—5星级宾馆,误餐津贴60元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。

      (2)所属公司领导班子成员和集团公司部门经理以上人员:可住3—4星级宾馆,误餐津贴40元/天。因工作需要请客户用餐可实报实销,不再列支误餐津贴。

      (3)公司中层干部:住宿标准省会180元以内,非省会120元以内。伙食补助40元/天。

      (4)一般工作人员:住宿标准省会80元以内,非省会60元以内。伙食补助40元/天。

      (5)市内交通费:公司职工出差途中市内公交车费实报实销。如乘车时间为夜间(晚九时至次日晨七时之间)可乘出租车,并注明乘车区间。如遇特殊情况,事后应写书面汇报,经经主管部门领导批准后,方可报销。

      2、去集团公司的分支机构或办事处如:沈阳、长春、北京、上海、深圳等地,出差人员必须住办事处,食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿补助,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每天10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

      3、(1)外出参加会议经分管领导批准不实行费用包干,采取分项计算的方法,会议费用中包括食宿时不再享受食住费用,只享受10元/天市内交通费和公杂费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按标准列支,伙食补助、公杂费,市内交通费按前述标准予以补助。

      (2)外出学*人员,住宿费实行包干标准,伙食补助每天20元,外出学*途中可享受伙食补助费,学*期间可享受公杂费、市内交通费。

      4、出差特区(深圳、珠海、海南、厦门、汕头),费用本着节约的原则伙食费60元/天。

      三、几点具体规定:

      1、旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食、市内交通二项补助费。

      2、出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

      (1)中午12时前离开本市按全天补助标准。

      (2)中午12时后离开本市按半天补助15元。

      (3)中午12时前抵达本市按半天补助15元。

      (4)中午12时后抵达本市按全天补助30元。

      3、订票费、退票费原则上不予报销,如遇特殊情况需写书面汇报,报总经理批准后,方可报销。

      4、乘坐交通工具的规定:

      (1)、公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软*)、轮船二等舱、出租车。如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经董事长或总裁批准,方可报销。

      (2)、旅途中符合乘卧(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜4小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。白天乘坐火车软座、软、硬卧不予报销。

      (3)、去集团公司设有办事处的地区,连续乘车16小时以上,另外予以30元伙食补贴。

      (4)、夜间乘坐长途汽车、轮船统舱,超过六小时发给夜间乘车(船)补助费30元。

      (5)、带车辆外出,随车送货扣除包干费中交通补助费。如随车送货后还需办理其他业务可享受交通补助费(需分管领导或部门负责人批准)。

      5、在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销,并不再享受当天伙食补助。凡同领导一起就餐,餐费已报销者均不再享受伙食补助。

      6、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助,货车如二名司机按25元/百公里补助。货车司机住宿费以50元/天标准支付,小车司机按同车领导及工作人员住同档次宾馆,因特殊情况不能按时返回,应说明情况经分管领导签署意见后,扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

      7、驾驶员外出行车途中的违章罚一律不准报销。

      8、出差人员应保留完整车(船)票时间、趟次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人审批时要加强对票据的.审核,不是出差途中的费用不予报销。

      9、出差时借款,前帐(账)不清、后帐(账)不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成帐(账)务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

      10、本制度自发布之日起执行。

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2022-10-27 00:00:00
  • 高中差旅费管理办法 (菁华1篇)

  • 高中
  • 高级中学差旅费管理办法为进一步加强和规范我校差旅费管理,厉行节约,反对浪费,根据阳江市财政局《关于印发〈市直党政机关和事业单位差旅费管理办法〉的通知》(阳财行[]121号),制定本办法。本办法所称差旅费,是指工作人员因公到常驻地以外地区出差期间所发生费用,包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费,但不包括因公出国(境)所发生的费用。学校建立健全的国内出差审批制度,因公出差必须按规定履行报批手续。

    一、城市间交通费

    (一)城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

    (二)出差人员在不影响公务、确保安全的前提下,按照经济、便捷原则选择合适的交通工具,按规定等级乘坐,凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的,超支部分自理。乘坐交通工具的规定等级如下:交通工具/级别 火车(含高铁、动车、全列软*列车) 轮船(不包括旅游船) 飞机 其他交通工具(不包括出租小汽车)厅级及相当职务人员 软*(软座、软卧),高铁/动车一等座、全列软*列车一等软座 二等舱 经济舱 凭据报销处级及以下职务人员 硬*(硬座、硬卧),高铁/动车二等座、全列软*列车二等软座 三等舱 经济舱 凭据报销

    (三)厅级及相当职务人员出差,因工作需要,随行一人可以乘坐同等级交通工具。科级及以下人员原则上不乘坐飞机,因出差旅途较远或出差任务紧急需乘坐飞机要从严控制,需经学校领导批准方可乘坐飞机。

    (四)乘坐飞机、轮船、火车等交通工具的,每人每次可以购买交通意外保险一份。所在单位已统一购买交通意外保险的,不再重复购买。乘坐飞机的,机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

    二、住宿费

    (一)住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆(包括饭店、招待所,下同)所发生的房租费用。

    (二)出差人员住宿以单间或标准间为主。住宿费限额标准:厅级及相当职务人员每人每天490元,处级及相当职务人员每人每天340元,科级及以下职务人员每人每天170元(科级及以下人员应当两人住一个标准间,特殊情况确需一人住一个单间的,其住宿费按不超过每人每天340元报销,超支部分自理)。

    (三)出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内,选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,凭据报销。无住宿费发票的,一律不予报销住宿费。

    三、伙食补助费和市内交通费

    (一)伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予的适当补偿,按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天100元。如果主办(接待)单位统一安排用餐的,只报销报到期间和返程期间的伙食补助费。

    (二)市内交通费是指工作人员因公出差期间发生的市内交通费用,按出差自然(日历)天数实行定额包干,每人每天80元。参加会议、培训,只报销报到期间和返程期间的市内交通费,不再报销会议、培训期间的市内交通费。

    (三)凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的,出差人员应当向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安排的除外。

    (四)出差人员由单位安排公务车出差,不再报销城市间交通费和市内交通费。

    (五)学校教职工原则上不参加要求食宿费用自理的会议或培训。确有需要的,需经学校领导批准,并凭会议或培训通知、审批文件及相关票据报销差旅费。

    四、实(见)*、扶贫、外派等的差旅费

    (一)到本市区以外实(见)*、扶贫、挂职锻炼和参加支援工作的人员,报到、返程及法定假日往返在途期间的城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照差旅费规定执行。

    (二)外派到本市以外单位的人员,工作期间每人每天发放伙食补助费40元和市内交通费30元(省、市已安排专项补助资金的项目除外)。住宿由对方单位安排解决的,不再报销住宿费;住宿自行解决的,按因公出差标准办理报销。

    (三)外派到本市基层单位的,工作期间每人每天发放伙食补助费40元。住宿由对方单位安排解决的,不再报销住宿费。不报销市内交通费。

    五、报销管理

    (一)出差人员应严格按规定开支差旅费,财务部门应严格按规定审核差旅费开支。对未经批准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。

    (二)城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭据报销,订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销。

    (三)住宿费在规定标准限额之内凭发票据实报销。

    (四)伙食补助费和市内交通费按规定标准报销。

    (五)实际发生住宿而无住宿费发票的,不得报销住宿费、城市间交通费、伙食补助费和市内交通费。

    (六)出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供出差审批单(含《公务出差申请表》)、机票、车船票、住宿费发票等凭证。住宿费、机票等支出按规定用公务卡或银行转账结算。本办法自印发之日起施行。其他有关差旅费管理规定与本办法不一致的,按照本办法执行。本办法实施期间,如与国家和省、市出台的新规定相抵触的,本办法相应修订,未及时修订的相关规定,按国家和省、市的规定执行。

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2022-10-26 00:00:00
  • 公司差旅费制度怎么写 (菁华1篇)

  • 制度,公司
  • 某公司差旅费制度

    差旅费报销管理制度(修改稿)

    为压缩管理费用的支出,提高各类业务人员的办事效率,使企业各项管理形成规范化和制度化,特制定本制度:

    一、 因公出差的办理程序

    1、 因公出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经部门负责人签署意见,分管领导批准后方可出差。

    2、 出差人借款需持批准后的“出差申请单”填写“用款申请单”,由部门负责人签字担保后,经领导签批,财务部门负责人核准后方可借款。

    3、 出差人员回公司应在“出差申请单”中情况汇报一栏填写出差完成情况、并向分管领导汇报,由分管领导考核结果,并在“出差申请单”任务完成情况栏中签署考核意见。

    4、 审核人员根据签有分管领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核后方可报销差旅费。

    5、 凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线,增加天数、人数、改乘交通工具需经派出分管领导签署意见后方可报销。

    二、 费用标准

    1、对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实行“包干使用,节约归己,超支不补”的原则;

    2、对住宿费、市内交通费等实行按出差地区和人员级别分别制定标准(扣除在途时间以每天为标准计算)为:

    地 区: 特区 直辖市 省会城市 省辖市 县级市及以下

    (1)住宿标准:

    总经理 实报实销

    付总级 实报实销

    经理 180130

    其余人员 150110 100 8060

    (2)伙食补助费:

    总经理 实报实销

    付总级 实报实销

    经理60 40 404040

    其余人员60 40 404040

    ⑶市内交通费:

    总经理 实报实销

    付总级 实报实销

    经理108 5 5 3

    其余人员108 5 5 3

    3、两人以上出差人员,原则上就随行高一级人员标准执行。对于自带车辆人员,交通补助费予以取消(乘坐出租车办事需经主管领导同意);

    4、去往集团办事处的人员,出差途中时间超过12小时,伙食补助费按每餐10元标准补助。抵达后食宿由办事处承担,不享受伙食及住宿包干,如因办理业务路途较远,而中途无法返回办事处就餐,可按每餐10元补助,但需持有办事处负责人的签字确认证明。

    5、外出参加会议,会议费用中包括食宿时不再享受食、住费用,只享受市内交通费。会议费用中不含食宿时,住宿费用按实列支,伙食补助、市内交通费按前述标准予以补助。

    6、外出学*、驻厂人员,伙食补助每天16元,期间不享受市内交通费、住宿费包干,途中可享受交通、伙食补助费。

    7、 出差当日往返可享受全额补助(包括次日晨抵达本市)。

    8、 出差人员除外出学*和驻厂人员,每天补助5元通讯费。特殊情况需经主管领导批准。

    三、几点具体规定:

    1、 旅途中未住宿,不享受住宿费包干,只享受伙食,市内交通补助费。

    2、

    (1)、中午12时前离开本市按全天补助伙食费;

    (2)、中午12时后离开本市按半天补助伙食费。

    ⑶、中午12时前抵达本市按半天补助伙食费;

    (4)、中午12时后返抵本市按全天补助伙食费。

    3、 旅途中符合乘卧,(从晚八时至次日晨七时之间,在车上过夜6小时以上或连续乘车时间超过12小时)而未乘座卧铺,特快按票价50%,其它列车票价60%予以补助。

    4、 在出差过程中因业务工作需要使用招待费应先征得总经理同意,须经安排领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。

    5、 出差人员应保留完整车(船)票时间、车次、住宿发票作为计算费用的依据,部门负责人签证时要加强对票据的审核,不是出差途中的费用不予签报。

    6、 乘坐交通工具的规定:公司领导(总经理、副总经理)可乘飞机,火车软卧(或软*)、轮船二等舱、出租车。其余人员可乘火车、轮船三等舱以下舱位,如因工作需要乘飞机,火车软卧或乘轮船二等舱位需经总经理或财务总监批准,方可报销。

    7、出差人员乘座直达列车,没有铺位区别的,允许乘座软卧(或软*)。

    8、驾驶员出差补助标准;司机外出按15元/百公里补助,货车司机住宿费以省内40元/天,省外45元/天的标准支付,小车司机按车同领导及工作人员住同档次宾馆,因特殊情况不能按时返回,应说明情况经分管领导签署意见后,扣除2天往返时间、等候时间按每天20元给予伙食补助。

    9、驾驶员外出行车途中的违章罚款一律不准报销。

    10、出差回公司应在一星期内报帐,超过一星期报销差费,每一天按30元罚款,若迟报时间超过一个月以上,每一张单据按每月30元累积加罚(发票日期),并追究其部门担保负责人责任。

    11、出差时借款,前帐不清、后帐不借,延误工作责任自负,特殊情况由总经理特批,对各部门违反规定给予借款而造成帐务混乱的,追究财务经办人及负责人的责任。

    12、本制度自发布之日起执行。

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2022-10-26 00:00:00