公司员工出差管理制度

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  • 公司员工出差管理制度10篇

  • 制度,实用文档
  • 公司员工出差管理制度10篇

      随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公*的作用。想学*拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编精心整理的公司员工出差管理制度,欢迎阅读与收藏。

      第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

      第二条 适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

      第三条 出差种类:

      1. 短程出差:出差当日可能返回者。

      2. 远途出差:出差当日不能返回者。

      第四条 出差:

      1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

      2. 出差期间不予报支加班费。

      3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。

      4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

      5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

      6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。

      7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

      8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。

      9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。

      10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”

      11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。

      第五条 出差借款

      1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

      2.有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。

      3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用其它发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

      4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。

      第七条 业务接待费用的报销

      1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写《招待费用申请单》,由领导批准后,方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

      2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。

      第八条 出差中的休息、休假

      1、外地出差不计节假日加班,但按照出差补助正常,*时出差可周六日返回,不予额外休息,

      2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。

      3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。

      4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

      第九条 差旅费开支标准及范围

      1. 国内地区划分:共分二类地区

      一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

      二类地区:各省地级城市。

      城市

      地区

      公司领导

      部门经理

      大区经理(部门副经理)

      区域经理

      业务骨干/销售助理/业务员

      一类

      省会城市(国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市)

      住宿补助

      视工作需要而定

      120

      伙食补助

      30

      交通补助

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2022-11-03 15:28:09
  • 公司员工出差管理制度5篇

  •   第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

      第二条 适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

      第三条 出差种类:

      1. 短程出差:出差当日可能返回者。

      2. 远途出差:出差当日不能返回者。

      第四条 出差

      1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

      2. 出差期间不予报支加班费。

      3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。

      4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

      5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

      6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。

      7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

      8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。

      9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。

      10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”

      11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。

      第五条 出差借款

      1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

      2.有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。

      3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用其它发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

      4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。

      第六条 业务接待费用的报销

      1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写《招待费用申请单》,由领导批准后,方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

      2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。

      第七条 出差中的休息、休假

      1、外地出差不计节假日加班,但按照出差补助正常,*时出差可周六日返回,不予额外休息,

      2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的'带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。

      3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。

      4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

      第八条 差旅费开支标准及范围

      1. 国内地区划分:共分二类地区

      一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

      二类地区:各省地级城市。

      城市

      地区

      公司领导

      部门经理

      大区经理(部门副经理)

      区域经理

      业务骨干/销售助理/业务员

      一类

      省会城市(国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市)

      住宿补助

      视工作需要而定

      120

      伙食补助

      30

      交通补助

      据实

      30

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2022-04-04 17:30:30
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  • 公司员工出差管理制度10篇

      随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公*的作用。想学*拟定制度却不知道该请教谁?以下是小编精心整理的公司员工出差管理制度,欢迎阅读与收藏。

      第一条 目的:为了规范公司差旅费报销制度,既严格又合理的控制相关费用支出,以少花钱多办事、办实事、办好事为原则,达到节约成本,保证工作效率,提高工作效益的目的,结合公司实际情况,特制定以下管理办法。

      第二条 适用范围:适用于因公司业务的所有公司员工的出差。

      第三条 出差种类:

      1. 短程出差:出差当日可能返回者。

      2. 远途出差:出差当日不能返回者。

      第四条 出差:

      1.员工出差,由出差人员向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意后方可办理出差。

      2. 出差期间不予报支加班费。

      3. 员工出差,原则上只报销权限范围内的长途车票。如需乘坐飞机,应事先向直属领导报告事由,经部门经理以上领导同意并得到总经理批准,方可乘坐飞机。

      4. 员工国内出差的住宿费用按照公司以下规定执行。特殊情况需向公司报批。

      5. 被派遣出差的员工应积极、认真地做好交付的工作,不得推委、敷衍。

      6. 员工出差外地,应随时保持与公司的联系,必须开启易掌控,并及时将工作开展情况报告直属领导及公司领导。直属领导应对出差员工完成工作时间给予限定,员工力求在最短时间内,完成所需做的工作。

      7.出差人员必须事先填写“出差申请单”,注明出差地点、事由、天数、所需资金,经直属领导签署意见、营销总监批准后方可出差。

      8.出差人员借款需持批准后的“出差申请单”,填写“借款单”,列明用款事由,由营销总监审核签字后,经总经理审批,财务负责人方可借款。

      9. 员工回公司后直属领导应对出差员工完成工作汇报时间给予限定,员工应以书面形式将出差情况(重要事项汇总报告)或者对照“出差申请单”一一汇报和督导,报告直属领导或营销总监。

      10.审核人员根据签有直属领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据,按费用包干标准规定,经审核流程后方可报销差旅费。”

      11.凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销,因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的,需经直属领导签署意见后方可报销。

      第五条 出差借款

      1.凡向公司借款用于出差的员工,其出差费用报销票据必须在月底提交给财务,不得超过次月5号,不按时提交或者不予提交的,不予发工资,直到提交才能发放工资,再由财务部门补发工资。如出差人员没能回公司需要邮寄回营销中心。

      2.有出差的,必需填写《差旅费报销单》,交由销售助理初审,营销总监审核,经总经理签字审批,再到财务报销。

      3.报销差旅费(吃、住、行、客情),应据实提供真实有效的发票,发票种类不局限;报销业务费时必须提供真实有效当天当次所发生的业务费用发票,不允许用其它发票冲账,如发现有虚报不实,除将所虚报款追回外,并视情节轻重,予以处分。原则上公司收到报销单后3个工作日处理完毕。

      4. 差旅费报销单据需注明离京出发时间和到京时间,以不满12小时计半天,超过12小时按一天计;所有出差人员出差途中在车上住宿的只计算30元/天/人伙食补助,住宿补助及市内交通补助不予于计算。

      第七条 业务接待费用的报销

      1、所有客情招待费用必须要部门经理或指定领导电话或当面申请,并填写《招待费用申请单》,由领导批准后,方可凭发票或者盖章收据报销。未申请的或者不符合规定的不予报销

      2、报销时需先由经办人在宴请客人的发票背后签名,并注明宴请所在单位的名称、时间(早餐、中餐或晚餐)、进餐人数(用笔标注在背面),再交由销售助理初审,营销总监审核,总经理审批。

      第八条 出差中的休息、休假

      1、外地出差不计节假日加班,但按照出差补助正常,*时出差可周六日返回,不予额外休息,

      2、由于长期出差,公司给予每年7天(含一个周六日)的带薪休假,可自行安排休假时间,但要提前7天向部门经理申请,批准后方可休假。

      3、出差途中因病或遇到意外灾害或因实际需要由直属领导指示延时的,返回公司次日办理请假手续、填制《出差申请单》;未经直属领导同意不得因私事或借故延长出差时间,否则除不予报销差旅费外,超假时间按旷工论处。

      4、原则上不批准在工作日内出差,出差不得提前超出半天时间,乘车时间超出半天的出差前必须从公司打卡方可计入考勤,离乘车少于半天的可以直接出差但必须易掌控考勤。

      第九条 差旅费开支标准及范围

      1. 国内地区划分:共分二类地区

      一类地区:国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市,如珠海、厦门、深圳、汕头、海口、广州、上海、北京、武汉、长沙、天津、重庆。

      二类地区:各省地级城市。

      城市

      地区

      公司领导

      部门经理

      大区经理(部门副经理)

      区域经理

      业务骨干/销售助理/业务员

      一类

      省会城市(国家规定的经济特区城市和各省会城市及直辖市)

      住宿补助

      视工作需要而定

      120

      伙食补助

      30

      交通补助

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2022-11-03 15:28:09
  • 派遣公司员工管理制度

  •   一、 工人管理

      1、 总队工人级别划分为,队长,班长,工人三个等级,大队长由公司指派并有对工人确定级别的权利及绩效工资、奖罚的权利。

      2、 工人队长应服从大队长工作安排并认真执行,对下属班长、工人有管理权,包括调动、奖罚、任免、审批报销等日常管理工作。

      3、 班长服从上级领导并顺利完成所安排的各项工作任务;班长对普通工人拥有管理权,包括日常工作安排,调动,奖罚,审批等日常管理工作。

      4、 新老工人必须服从上级领导的工作安排,认真完成工作任务指标。

      二、 新员工入职管理

      1、 新进员工必须要有“两表一件”即入职登记表,工资登记表,身份证复印件,否则视为无此人。

      2、 新进员工试用期为15天,合格者录用并发放工作服,胸牌等。

      3、 新进员工录用后必须进行安全生产教育,签订施工安全协议。 4、 工作未满15天且无特殊情况的提出辞职者一律不发放工资。

      三、 现场施工管理

      1、 每名工人必须服从上级领导的工作安排。

      2、 施工队长、组长根据工作情况制定(月、周、日)工作计划,并详细记录工作完成(工作日志)情况。

      3、 现场施工中不可与业主方或第三方发生争执,如出现问题由现场主要负责人与其沟通协商。

      4、 施工过程中严格按照施工规范进行,确保工程施工质量。

      四、 考勤管理

      1、 所有员工每天准时出勤,工作时间为每天9小时。

      2、 员工请假外出须填写请假申请单,经上一级领导审批同意后方可。事假3天(含)以上者须经大队长同意。

      3、 每个项目考勤由专人负责(队组长兼任),接受上级随时检查。

      4、 “五一”“十一”所有员工有一天休息,如特殊情况不能休息者,可事后进行倒休。

      5、 因工作需要加班时,所有人员必须服从。由带班领导填写加班派工单进行记录,工资另计3元/小时。如由于自身原因不能按照要求完成工作任务,需要加班的不记加班工资。

      6、 无故旷工三次或连续旷工三天者除名并辞退。

      7、 病假需出示病假证明。

      五、 列会管理

      1、 施工现场每天由带班队、组长组织全体工人进行一次碰头会,并记录当天工作内容及完成情况以便检查。

      2、 工地现场负责人根据各部门安排准时参加部门会议,并对会议内容进行详细记录。

      3、 现场所存在的各项问题应及时向上一级汇报,以便可以迅速解决问题。

      六、 仓库管理

      1、 各项目单独设立库管或由现场负责人兼任。

      2、 进场材料设立进场材料明细及材料使用情况统计。

      3、 保管员对任何材料必须清点后方可入库,登记进账,填写材料入库单,同时交由专人录入电子文档备查(出入库台账)。

      4、 材料账册必须有日期、入库数、领用人、存放地点等栏目。

      5、 仓库内材料应分类存入堆放整齐、有序,并做好标识管理,并留有足够的通道,便于搬运。

      6、 油漆、酒精、农药等易燃易爆有毒物品存入危险品仓库,并配备足够的消防器材,周围环境严禁烟火。

      7、 大宗材料、设备不能入库的,要点清数量,怕雨怕潮的做好遮盖工作,防止雨淋日晒,避免造成损失。

      8、 仓库存放的材料必须做好防水、防潮工作,仓库重地严禁闲杂人员入内。

      9、 工具设备借用,建立借用物品帐,严格履行借用手续,并及时催收入库。实行谁领用谁保管的`原则,如有损坏,及时通知材料员联系维修或更换。

      10、 所有材料必须有出库手续,使用单位必须有施工队负责人签字确认手续,否则不予领料,出入库台账*衡,每月必须盘库一次,对剩余物资进行详细登记,以便合理利用。

      七、 安全、文明施工管理

      1、 遵纪守法,严格遵守工地各项制度。

      2、 服从领导工作安排,尊重领导,不准冲撞领导,有意见可事后解释,对甲方要求绝对服从,时刻以公司利益为重。

      3、 忠于职守,坚守岗位,上班时间不得办私事,未经处领导批准不得擅自离岗。

      4、 爱护公物,认真负责,对分派给各人的劳动工具,如有失落,照价赔偿;机械维修,加油按有关规定执行。

      5、 相互团结,关心他人,严禁酒后上岗,酗酒闹事,打架斗殴,拉帮结伙,恶语伤人,出工不出力。

      6、 施工作业时不准抽烟,防火。

      7、 施工中产生的垃圾必须整理成堆,及时清运,做到工完料清,人走场地清。

      8、 现场施工人员的着装必须保持整洁,不得穿拖鞋、不得光着膀子上班。

      9、 宿舍、工棚、生活区必须保持整洁,轮流打扫卫生,生活垃圾,生活废物及时清运。

      10、 进入施工现场人员配戴安全帽,必须正确使用个人劳保用品、工具等。

      11、 现场施工人员必须正确使用相关机具设备,上岗前必须检查好一切安全设施是否安全可靠。

      12、 现场施工人员必须遵守安全施工规章制度,有权拒绝违反“安全施工管理制度”的操作。

      13、 施工现场需挂贴安全施工标牌。

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2022-10-28 00:00:00
  • 公司员工出差报销管理制度3篇

  • 报销
  •   1.0目的

      因公司对外往来及业务发展需要,为进一步完善公司财务管理,规范出差人员出差申请、借款与费用报销的流程及要求,遵从真实、节约的原则,根据公司的实际情况,特制本管理制度。

      2.0适应范围

      适用于公司人员国内外因公出差、业务办理、参展、参加外训、会议、公司组织旅游等所有外勤活动的申请,以及公差借款与费用报销等手续办理。

      3.0职责

      3.1出差人员负责出差申请单的填写、借款与费用报销单据粘贴;

      3.2直接上级与部门经理负责出差申请与费用报销的审核;

      3.3经部门经理审核的出差申请与费用报销单据由部门文员递交总经办核准;

      3.4总经理负责特殊或重大事项的费用报销单据的最终批准;

      3.5财务部复核后控制度对出差借款进行预支及出差费用进行报销。

      4.0程序

      4.1出差申请与借款:

      4.1.1员工因公出差(经常性外出的采购与送货人员除外),应至少提前一天填写《出差申请单》注明相关项目,如:出差事由、目的地、期限、交通方式、路线、预支款额、职务合理人等,交由直接上级和部门经理审核后,由部门文员递交总经办核准。

      4.1.2员工出差期限由派遣部门经理视实际情况核定,因公务需要、意外灾害或患病滞阻,需延后回厂时,以电话告诉部门或从事行政部经理,待回来后补办出差或请假手续。

      4.1.3业务人员出差时将《出差申请单》(一式两联)的第一联交部门主管,作为出考勤依据,第二联由出差人员自己保留,待出差回厂时作为注销凭证,交给财务部。

      4.1.4出差人员必须提前准备好出差所需用品,并根据《出差用品检查清单》对出差用品进行清点、检查、确认。以确保出差工作便利,不误事务。

      4.1.5出差人员必须对出差费用进行合理预算,填写《借支单》,按程序经部门经理、(副)总经理审批后,方可到财务部借款。

      4.1.6财务部有义务在预算内合理安排出差人员的外出经费,保证出差工作的正常进行。

      特别是借支大额现金时,有必要采取安全措施。

      4.2出差借款流程:

      出差人员填写《借支单》—部门经理确认—总经办审批—财务部借款

      4.3费用报销流程:

      出差工作汇报—填写《支出证明单》或《费用报销单》粘贴票据—部门经理核实—财务部核对—总经办核准—财务部报销

      4.4出差报销标准:

      4.4.1国内出差旅费分交通费、住宿费、膳食费、话费及杂费等,其标准如下:

      略

      4.4.2国外出差:

      4.4.2.1员工因公务或培训需到国外出差者,应签呈到总经理批准。

      4.4.2.2公司派遣出国受训的员工,除工作原因的交通费用实报实销外,其他交通费用自理。交通、食宿由对方提供的,其费用不得再行报销。

      4.4.2.3公务指派之国外出差,膳食、住宿以当地一般标准报销,工作交通费实报实销(具体情况另行公布)。

      4.5报销标准说明:

      4.5.1公司总经理、副总、总监级以下的员工在特别情况下须乘飞机或高铁时,必要时提前申请或用电话提前请示必须经总经理特别批准。

      4.5.2因公乘车的火车票、长途汽车票、市内乘车实报实销。报销出租车费,若多人同时公差或可顺道时,应共同乘坐,而由一人代表报销,其他作为证明人签字。

      4.5.3部门经理级以下人员搭乘出租车须视以下情况:返回途中公共汽车已下班;紧急文件;携带重要文件、现金;有贵宾陪同;其他类似情况。

      4.5.4与公司总经理、副总、总监级别人员同时出差,因工作需要同住包房的可实报实销。

      4.5.5当同一天去两个不同的城市时按照住宿所在城市为报销费用的城市。

      4.5.6除公司电话卡外,出差人员出差电话费补助为:部门经理15元/天,业务员8/天,执照(包括发传真的费用和其他费用)。

      4.5.7省内周边地区当天去当天回来的业务除车票实报实销外,超过用餐时间1小时以上的补助误餐费用10元/餐;部门经理级以上人员补助误餐费用15元/餐。

      4.5.8以上标准作为出差待遇与报销参考。一般本着经济、实惠、真实、节约的原则选择合适的交通工具、住宿及用餐环境。

      4.6出差报销要求:

      4.6.1业务人员出差报销时,必须提供能有效证明其在出差时限内的乘车、用餐、住宿、电话及其他必要的开支的'真实合法的全国统一或地方税务票据。无法取得者由出差人员出具凭单为凭。

      4.6.1.1乘坐火车、长途汽车及公交车,原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的车票。

      4.6.1.2乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。

      4.6.1.3因急要公务必须搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票据报支旅费。

      4.6.1.4乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票。

      4.6.1.5因公携带的行李运费,应取具正式的运费收据为凭。

      4.6.1.6搭乘公司的交通工具者,不得再报支交通费。

      4.6.1.7电报应取具电信局的收据为凭。

      4.6.1.8邮费应取具邮局的证明为凭。

      4.6.1.9因公宴客的费用,应取具统一发票或盖有单位全称的公章的正式收据为凭。

      4.6.2员工若使用私家车出差的,以每公里1元为计算单位,路桥收费依票据实报实销。

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2022-04-02 00:00:00
  • 公司员工管理制度菁选

  • 【精】公司员工管理制度

      在学*、工作、生活中,制度起到的作用越来越大,制度泛指以规则或运作模式,规范个体行动的一种社会结构。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编帮大家整理的公司员工管理制度,欢迎阅读与收藏。

      为使员工拥有一个安全舒适的休息环境,根据公司宿舍的实际情况,特制定本规定。

      一、员工入住

      1.本公司员工只有需要长期居住的公司方可安排宿舍,本公司宿舍只提供给本公司员工居住,未经批准不得留宿外来人员。

      2.有传染病或有不良嗜好者,不得住宿,一经发现要立即报告,并及时采取有效措施。

      3.住宿舍的员工必须服从公司安排的房间和床位,未经批准不得擅自入住或私自更换床位、房间。

      二、宿舍规定

      1.严禁在宿舍内大声喧哗、播放大功率音响,影响他人休息。

      2.严禁自行改装电源插座、更改线路电制、使用大功率电器。

      3.严禁拉帮结派、挑衅、起哄闹事。

      4.严禁损坏公共物品,破坏公共设施。

      5.严禁私藏公共物品,贮存易燃、易爆、凶器及其它违禁物品。

      6.严禁赌博、酗酒、打架、盗窃及其它违法乱纪行为。

      7.严禁在宿舍内做有伤风化之事。

      8.严禁饲养任何动物。

      三、卫生值日

      1.公司宿舍实行公司负责制,负责人安排宿舍卫生值日表,监督卫生值日员工作,检查房间设施,申报日常维修,检查排除安全隐患,安排入职人员床位,清点离职人员物品,组织宿舍定期卫生大扫除等。

      2.宿舍内的卫生值日安排,制定后形成文档。

      3.宿舍全体人员按照安排的值日表轮流充当卫生值日员,卫生值日员负责当天的宿舍卫生打扫和保洁,提醒各员工按要求整理个人床铺、物品,力求整齐划一。

      四、物品管理

      1.宿舍配备的.设施物品,由公司安排的负责人进行监管。入住后由公司指派专人进行清点后与住宿员工进行确认,确认文档一式两份,公司存档一份,宿舍张贴一份。

      2.宿舍内公司物品员工不得私自拆换、占用、损坏。

      3.宿舍内非私设施,非自然损坏的由责任人照价赔偿,不能明确责任归属的由宿舍内人员*摊赔偿费用,自然损坏及时报公司维修。

      4.宿舍内非私设施,不准私自搬离,否则从工资中作价扣出。

      5.宿舍内个人物品须按规定摆设,不许乱挂、乱放,贵重物品和证件等(如现金、贵重饰品及其他物品)自己妥善保管,如有丢失,责任自负。

      6.辞职或解聘人员在办理离职手续后,三日内须搬离宿舍,离职人员搬出宿舍时,由宿舍长组织相关人员在场,确认均系个人物品,给予放行,汇报公司,予以结算工资。

      为在公司树立良好的工作环境和秩序,使各项管理井然有序,奖惩制度规范透明,特制定本奖惩规定。

      第一条奖励

      为引导员工努力工作,为公司发展尽心尽职,公司奖励分为以下几种:

      1.特别嘉奖,1次性奖励100元—200元;

      2.年终嘉奖,1次性奖励500元—20xx元;

      3.改善提案奖,月度20元—500元;

      4.加薪或晋级,在原有工资级别上晋升一级工资,或提升一级职务。

      第二条有下列事迹者,可给予特别嘉奖:

      1.积极维护公司安全或利益,确有实际功绩者;

      2.利用业余时间学*与本职工作相关知识,并取得国家承认的学历或资格证书者;

      3.突发意外事故或灾情,能积极应对、勇于负责并处理得当,有效避免损失、重大损失或减少重大损失者;

      4.举报违反公司规章制度给公司利益造成严重损害者;或举报盗窃公司财物且数额巨大者;

      5.具有其它重大功绩,足以为其他人员树立模范表率者;

      6.在生产过程中及时发现并制止了因工作失误、大意发生的批量质量问题事故者;

      第三条有下列事迹者,可给予月度改善提案奖:

      1.对于生产技术、生产工艺或管理制度提出具体改善提案,并被采纳且取得成效者;

      2.对节约原辅材料的改善提案可以节约相应材料或降低相应价格、或对废物利用取得成绩或有提案价值者;

      3.对作业方法所做的改善提案足以节约人力、物力、财力或材料者;

      4.对设备、治具、工具的改善提案可以获得重大经济效益者;

      5.对环境作业的改善有明显效果者。

      注:详情请参照《改善提案管理规定》。

      第四条有下列事迹者,可在年终给予年终嘉奖:

      1.一年之中获得二次以上特别嘉奖者;

      2.具有其它重大功绩,足以为他人员树立模范表率者;

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2023-03-21 00:00:00
  • 公司员工管理制度菁选

  • 公司员工管理制度(通用15篇)

      在发展不断提速的社会中,接触到制度的地方越来越多,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公*的作用。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,以下是小编整理的公司员工管理制度,仅供参考,希望能够帮助到大家。

      员工薪酬福利管理制度

      第一章总则

      为使本公司员工的薪金管理规范化、国际化,特制定本制度。 本公司有关职薪、薪金计算、薪金发放,除另有规定外,均依本制度办理。 本公司员工的职薪,依其学历、工作经验、技能、内在潜力及其担任工作的难易程度、责任轻重等综合因素核发。

      第二章员工薪金类别

      1、本薪乃基本月薪,其金额根据“职薪等级表”的规定核发。

      2、主管加给:凡主管人员根据其职责轻重,按月支付加给。

      3、职务加给 凡担任特殊职务人员根据其职务轻重,按月支付加给。

      4、技术加给(特别加给):凡担任技术部门或在其职务上有特别表现的人员,酌情支付技术加给(特别加给)。

      5、伙食津贴 凡公司未供应伙食者,均发给伙食津贴。

      6、机车津贴 凡业务部外勤人员自备机车者,均发给机车津贴。

      7、加班津贴(加勤津贴):凡于规定工作时间外延长上班时间,按实际情况酌情支付加班津贴,或按时计发加班津贴。若于休假日照常出勤而未补休者,按日发给加勤津贴。

      8、其他津贴 凡上述各项本薪、奖金、津贴以外的津贴,其发给均需要由单位主管会同人事单位商定支付。 9、全勤奖金 每月除公司规定的休假日外,均无请假、旷工、迟到、早退记录的人员,应给予全勤奖金。 10、绩效奖金 凡本公司员工,均享有绩效奖金支领权利,其办法另行规定。

      11、年终奖金 凡本公司员工,年终奖金由董事会根据公司利润情况及员工年度考绩等级核给,其办法另行规定。

      12、其他奖金:包括个人奖金、团体奖金或对公司有特别贡献的奖金,均由董事会支付。

      第三章员工薪金管理

      1、从业人员的薪金计算时间为报到服务之日到退职之日,对于新任用及辞职的员工,当月薪金均以其实际工作天数乘以当月薪给日额。若是下旬26日以后报到的新进人员,为了便于薪金作业,合并于下月份发给薪金。

      2、从业人员在工作中,若遇职称调动、提升,从变更之日起,适用新职等级薪金。

      3、兼任下级或同级主管者,视情形支给或不支给特别加给。

      4、较低级的员工代理较高级之职称时,仍按其原等级本薪支给,但支领代理职称的职务加给。

      第四章员工薪金发放

      1、从业人员的薪金订为每月5日发给上月份的'薪金,除另有规定外,应扣除薪金所得税、保险费以及其他应扣款项。

      2、条从业人员领薪时必须本人亲自签章领取,如有特殊原因,不能亲自领取时,由部门主管代领。

      3、领薪时,须将钱数点清,如有疑问或错误,应尽快呈报主管求证,以免日后发生纠纷。

      4、退职人员薪金于办妥离职及移交手续后的发薪日发给,如遇有特殊情况,经批准后在退职日当天核发。

      5、员工应对本身的薪金保密,不得公开谈论,否则降级处分。

      第五章员工晋升管理

      从业人员晋升规定如下:

      1、效率晋升:凡*日表现优秀、情况特殊者由主管办理临时考绩,给予效率晋升,效率晋升包括职称、职等、职级晋升三种。

      2、定期晋升:每年1月1日起为上年度考绩办理期,每年3月1日为晋级生效日,晋级依考绩等次分别加级。

      3、本公司特殊职务人员(专员、特助)其晋升等级最高不得超过本公司主管之职等。

      4、从业人员在年度内曾受累计记大过一次处分而未撤销者,次年内不得晋升职等。

      结合上文例子,我们可以看出各家公司会详细列出基本底薪和各种补贴的发放方式和补给办法。同时也会对于出勤率影响的奖金幅度做出规定,我们的职称评级和职位晋升也是员工薪酬福利管理制度的重要组成部分。这些内容对用工双方都起到了良好作用,形成了积极有效的管理。所以无论我们任职于哪家公司,或是哪家公司制度的制定者,基本内容大致由以上几章组成,各公司会根据自身情况予以增减条文。

      一、住宿申请程序

      住宿人员申请宿舍之前先到行政部登记备案,由行政部统一安排房间、床位后方可入住。

      二、住宿须知

      1、宿舍床位统一由行政部安排,不准私自调换房间、床位。

      2、集体宿舍床位只限本人使用,住宿人员不得将床位转租或出借给其他人使用,一经发现,立即取消其住宿资格,并追究其相关责任。

      3、宿舍租金由公司统一支付,宿舍水电费由公司承担一部份,各宿舍员工分摊其宿舍的另一部份。其他费用由员工自行承担。

      4、公司宿舍不允许留宿舍外来人员,如有特殊情况应先到行政部报备,等行政部备案同意后方可入住。

      5、自觉爱护公物,宿舍内由公司提供的所有物品住宿舍人员有义务维护其完好,如发现恶意破坏者,维修费用由其个人全部承担并视情节严重给予纪律处分。

      6、已入住员工需退宿的,须提前3天到行政部注销备案,否则按在住员工一样交纳各种费用。

      7、住宿员工离职必须在离职2天内搬离宿舍,到行政部交回钥匙方可办理离职手续。

      三、管理规定:

      1、不得在宿舍内使用或存放危险品、易燃品、违禁品等。一经发现,未收所有物品,视者视情节严重处于罚款50—200元不等,情节严重者,送交**机关处理,并在公司予于除名。

      2、使用电视、电脑等不得影响他人休息。

      3、员工自己的财务自己保管,贵重物品尽量不要放在宿舍内,否则出现丢失的后果自负。

      4、严禁在宿舍内从事赌博、宣传迷信等其他有伤风化的活动。违者视情节严重处于罚款50—200元不等,情节严重者,送交**机关处理,并在公司予于除名。

      四、宿舍公共卫生管理

      1、自觉养成良好的'社会公德和生活*惯,保持宿舍内外环境卫生清洁。

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2023-03-02 00:00:00
  • 公司员工管理制度菁选

  • 公司员工管理制度(精选15篇)

      在当下社会,接触到制度的地方越来越多,制度具有使我们知道,应该做什么,不应该做什么,惩恶扬善、维护公*的作用。一般制度是怎么制定的呢?以下是小编为大家收集的公司员工管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

      劳动纪律管理制度:

      1、上班不迟到,不早退,不脱岗,不溜岗,不睡岗,违者每次罚当事人20元;

      2、上班必须按公司规定正确穿戴劳保用品特别是安全帽,违者每次罚50元;

      3、禁止员工酒后上班,违者每次罚200元;

      4、上班时间禁止做与生产、工作无关的私事,违者每次罚20元。

      违反以上规定除处罚当事人外同时对违纪者的直接上级按处罚金额的50%进行处罚。迟到、早退、脱岗、窜岗、睡岗30分钟以上者当天(班)一律按旷工处理。

      5、员工在工作日中间原则上不饮酒,如确因工作需要(须经分管领导同意)饮酒后原则上应不再上班。违者可给予批评或处以50元/次的经济处罚。

      6、严禁员工打架斗殴,不管何种原因,只要一经发现查实即处以200元/人次的罚款,情节较严重、触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。

      7、旷工违纪者,旷工期间考勤不计,另旷工1天扣发三日工资。如全月旷工累计达3天及以上者,扣发当月10天工资及全部奖金,并处留厂查看处分,连续旷工7天或全年累计达30天以上者直接予以除名处理,旷工7天扣罚一月工资并赔偿其因旷工造成生产计划秩序不能正常进行所造成的必要损失。

      8、员工偷窃、转移或其它方式占有公司或他人财物的除负责全额赔偿损失外,并扣发当月的全部的工资奖金,一律予以开除。触犯治安管理条例或法律的移交司法机关处理。

      9、对危害企业财产和员工生命安全、破坏企业生产工作秩序和治安的行为视而不见、不制止、不敢挺身而出、不发挥应有的作用,给企业造成损失者,经调查核实后,视情节给予扣款、调离岗位、降级、降职处分。属专职工作人员失职者,从重或加重处罚。

      10、员工违反劳动纪律,造成企业经济损失的,根据其情节对经济损失进行赔偿。

      11、员工严重违反公司规章制度,给企业造成重大损失或在员工中造成极为不利的影响,可根据公司有关规定,对其作出警告、记过、记大过、降级、降职、留用察看、开除的处分,并记入员工个人档案。

      12、以上未列及的可参照公司其它有关规定进行处理。触犯治安管理条例或国家法律的一律移交司法机关处理。

      存在以下违规行为的,企业可以给予警告一次、罚款30元处理:

      1、员工出厂,除正常下班时间以外必须持有出门证(出门证需注明出厂时间和返回时间同时门外室要做好登记);无出门证出厂门卫值班人员有权拒绝进出厂或报公司处理;

      2、着装得体,禁止穿拖鞋上班(包括无跟凉鞋);不合着装要求的,值班人员有权拒绝入内,班组不得安排生产作业;

      3、员工车辆(自行车、摩托车、汽车)不按企业指定方式、区域停放,乱停放的;

      4、不允许迟到/早退;员工上班前要做好各项准备工作,确保工作时间饱和;未到休息时间提前离开岗位或关闭生产电源的视同早退;

      5、上班期间,员工个人来客来访一律在门卫室接待;工作时间内非业务需要,禁止工作时间用手机上网玩游戏;

      6、不服从企业合法合理的正常调动和工作安排的;

      7、 不按规定确定产品状态标识或者自行改动状态标识,造成生产混乱的;

      8、 未经许可,非对应职能人员进入企业的重要场合,影响正常的生产秩序的。重要的场合包括例如食堂后厨、仓库、财务部门等。

      9、 工作期间溜岗、串岗;离岗超过5分钟至 30分钟内的视为迟到;

      10、 工作期间,消极怠工,吃零食,打闹嬉戏或进行娱乐活动,大声喧哗干扰他人工作等的。

      11、 没有健康的卫生*惯,破坏企业环境卫生的;

      12、 不爱护公物,浪费企业机器设备、工具、物料,损失轻微的;

      13、 员工不按规定做好日常的机器、设备的保养工作的;

      14、 操作机器、设备时,不遵守技术操作规程的;

      15、 设备、工装使用过程中,如发现有异常情况,操作员工应按照安全操作规程进行处理,不及时告知班组长和相关技术人员处理,盲目操作的;

      16、 发现直接危及人身安全的紧急情况,不立即采取应急措施,造成企业损失的;

      17、 在生产、仓库等禁止吸烟区域吸烟的,造成损失的并根据损失大小给予记过以上处分;

      18、 下班时不整理作业现场,搞好工作场地卫生,关好门、窗的;

      存在以下行为的,企业可以给予记过一次、罚款50元内处理:

      1、警告达到二次的;

      2、不经批准,擅自休假造成旷工的(矿工除扣发三日工资外,可视情节根据规定进行处罚);

      3、在考勤上弄虚作假的;

      4、无理取闹,造谣生事、谩骂吵架的;

      5、接到生产或质量或安全等问题的整改要求后,未在规定时间内落实整改的;

      7、上班时间出厂,没办理规定手续,私自出厂的;

      8、没有物资放行单,携带有企业财产的;

      9、对主管人员正常工作指派、安排不遵守,争吵并有威胁、侮辱,甚至产生身体冲突者;情节严重的,认定为严重违反企业规章制度;

      10、 上班时间私自回宿舍这单人次

      存在以下违规行为的,企业可以认定严重违纪,造成损失的,可以认定重大过失并处罚款100元:

      1、 记过达到三次的;

      2、连续或一个月内旷工累计三天或以上者,认定为严重违反规章制度(矿工除按规定扣发工资以外可视情节按本规定给予加罚)。

      3、工作期间打架闹事,严重影响企业正常生产秩序的;

      4、严禁酒后进厂返工,对于有明显饮酒迹象的,值班保安有权拒绝入内;

      5、违反国家法律法规和社会主义道德规范,令企业蒙受声誉或利益的损失者;

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2023-02-20 00:00:00
  • 员工出差管理制度5篇

  • 员工
  •   目 的:为了统一规范管理员工因公出差事项,特制订本制度。

      应用范围:本制度适用于公司的各级人员出差涉及的事项均须按照本制度执行。

      内 容:

      公司员工因公出差分为:本地出差和异地出差两种。本地出差指可以当天往返的,出差前填写《外出申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由,不能在当日返回而在外地住宿者视为异地出差。异地出差人员在出差前填写《出差申请单》注明姓名、所属部门、出差地点,详细填写出差理由及出差期间的行程安排等,并报相关主管审批。员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日内填写好《工作交接表》提交至行政部。员工出差计全勤,出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)视同加班。出差员工出差费用、住宿费用报销过程中应实报实销,根据实际情况分为二个基础标准

      一、 总经理及高层管理人员:省会城市及直辖市每日的标准范围为人民币300元,

      二、中层管理人员及普通员工标准范围为人民币180元,根据实际情况不能超出标准的10%,若超出此范围均由个人承担。

      企业人员在本地办事,中午不能及时回厂者给予补助午餐费10元,超出部分由个人负担。

      本地出差人员每人每次补助餐费二十元。(本企业出差两市之间,除去往返间的餐补其它天数不在餐补之内)且超出部分由本人承担。人员异地出差给予三餐补助费用,补助标准如下:省会城市及直辖市高层人员每日补助人民币80元,中层人员每日补助人民币60元,普通员工为人民币40元,

      出差期间的因工作需要招待客户的费用根据实际情况审核后实报实销另计。

      员工、部门主管、管理者出差根据出差城市的距离决定出乘用具,(注:基本情况以火车为主,视情况申请乘坐硬卧和公路车)如有特殊原因需要乘坐飞机经济舱的员工应经总经理批准,未按规定执行者,超标部分,将自行承担。员工出差结束后须在到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证按财务相关报销管理履行报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有费用员工自行承担。出差期间因工作需要而延长出差时限时,出差员工须立即向上级领导上报申请;因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的,出差员工须及时上报上级领导并在出差结束后回到工作岗位后一个工作日内提供相关证明;如未在规定时间内提供相关证明者,公司将不予报销返程费用。使用公司车辆者不得申领交通费。

      因公出差人员凭往返交通票据、住宿费和餐饮费凭证,可按出差天数领取出差补助如果出差中有企业应当承担费用的宴请情况发生,宴请当次的餐费补助将不再享受。特殊情况行政部安排车辆接送,如无法安排,航空以空航班车为主,如遇特殊原因可乘坐出租车前往机场,前往火车站的出租车费实报实销, 在进行报销时,出示出差申请单,财务部方能给予报销。

      本制度经总经理核准,自颁布之日起生效。

      第一章总则

      第一条目的

      为统一、规范员工出差流程管理,明确出差费用预算,特制定本制度。

      第二条适用对象

      本制度适用于本公司所有员工。

      第二章员工出差管理办法

      第三条公司员工出差分为:省内出差、省外出差。

      第四条出差人员须在出差前三个工作日填写《出差登记表》,若因特殊原因无法提前填写的,须在到达出差目的地开展工作后的三个工作日内补填,出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内完成实际出差结束时间的填写。

      第五条员工出差时间达到三个工作日以上,须办理交接工作,在出差前一个工作日填写好《工作交接表》提交至办公室主任处。

      第六条出差期间的休息日(包括双休日和法定节假日)如需加班也必须打卡,若因个人原因未打卡,加班视为无效,不予发放出差补贴;若因工作原因或者其它不可预见性的原因无法打卡,出差地考勤负责人需要及时跟相关上级主管确认其加班事宜。

      第七条出差员工在生活费用、交通费用、住宿费用报销过程中应实报实销,不得损公肥私,牟取私利。

      第三章生活费管理规定

      第九条员工出差前可向公司借支生活费,以保障出差基本生活。省内出差可向公司借支生活费的限额为500元,省外出差可向公司借支生活费的限额为1000元。

      第十条出差人员如需借支生活费,须在出差前三个工作日填写的《出差登记表》中填写借支金额,经部门领导审核后,出纳人员确认审批结果,办理费用借支手续即可。

      第十一条出差需借大笔现金时,须在出差前三个工作日向财务部申请;大额开支,应按银行的有关规定用支票支付。

      第十二条员工出差结束后须在返回工作岗位的三个工作日内,持生活费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理生活费报销手续。

      第四章交通费管理规定

      第十三条员工出差交通工具的使用须严格按公司规定执行,未按规定执行者,超标准部分将自行承担。出差员工交通工具的使用标准见下表:

      交通工具使用规定

      火车乘坐规定

      1.出发地与到达地相隔400公里以上;

      2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

      3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

      符合以上三个条件中任一个皆可乘坐卧铺票,不符合者皆买坐票。

      注:火车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。

      汽车乘坐规定

      1.出发地与到达地相隔400公里以上;

      2.员工出差启程时间在晚上八时至次日早上七时之间且乘坐时间6小时以上;

      3.员工出差连续乘车时间在12个小时以上的;

      符合以上三个条件中任一个皆可购买卧铺票,不符合者皆买坐票。

      注:汽车票统一由公司安排购买,若有特殊情况无法购买卧铺票,则须服从公司其他安排。

      飞机乘坐规定

      经理级员工省外出差可乘坐飞机,其他级别员工出差一般不可乘坐飞机,出差路途较远且出差任务紧急的,须经总经理批准方可乘坐飞机。

      注:飞机票统一由公司安排购买。

      其它情况

      员工在出差地处理事务主要以乘坐公共交通工具为主,可凭据报销市内交通费,路途较远或任务紧急的,经上级领导批准方可乘坐出租车。

      第十四条出差员工在出差前,至少需提前5个工作日告知办公室主任出差目的地,以便办公室主任有足够时间去订购车/机票,出差前一个工作日到办公室主任处领取车/机票。

      第十五条交通费报销规定

      (一)员工出差结束后须在回到工作岗位的三个工作日内,持交通费有效凭证(国家认定的统一发票)到财务部办理交通费用报销手续,若因个人原因延误报销,公司将不予受理报销事宜,所有交通费用员工自行承担。

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2022-03-05 07:58:35