文件管理制度

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  • 文件管理制度菁选

  • 文件管理制度

      在当下社会,越来越多地方需要用到制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编为大家收集的文件管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

      一、竣工资料编制的主要措施

      1、项目部主任工程师组织有关人员按国家文件规定和按公司《质量记录控制工作程序》进行竣工验收资料的收集,汇总组卷工作。

      2、在进行施工前,认真学*和掌握国家有关工程竣工档案资料收集整理的规定的规范。

      3、施工技术资料随施工进度及时汇集整理。

      4、按施工技术文件、施工材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据文件等四个方面,落实计划、编制情况登记表,明确责任人。

      5、上级主管部门的有关文件,如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。

      6、建设单位和施工单位签订的工程合同。

      7、设计图纸会审记录,图纸变更记录及确认签证。

      8、施工组织设计方案。

      二、施工过程中档案资料收集

      1、做好甲方、设计单位、监理公司有关文件的收到和发放登记工作,并保留原件一套存档。

      2、根据工程进度和施工情况,联系有关部门收集下列有关原资料p(原件):

      ①与技术部联系,收集施工技术文件资料。

      ②与材料部联系,收集施工材料质量保证文件。

      ③与设计部联系,收集设计变更依据性文件。

      3、所有资料必须符合要求,做到齐全。

      4、根据建设单位需要,随时拍摄有关工程照片或录像。

      三、施工过程后档案资料的收集整理

      1、根据竣工资料收集整理办法,做好归档、整理工作。

      2、施工中、施工后阶段穿插绘制工程竣工文件,如收集工程竣工报告、工程决算签证、编制全套竣工图,并根据建设单位需要,收集拍摄建筑物有关照片。

      四、竣工资料

      1、施工日志。

      2、工程例会记录及工程整改意见联系单。

      3、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。

      4、隐蔽工程验收报告。

      5、自检报告。

      6、竣工验收申请报告。

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2023-03-10 00:00:00
  • 质量文件管理制度

  • 制度,质量
  •   (一) 质量文件包括各类文件、手册、作业指导书,有关标准、规范、规程,试验检验质量活动记录等。

      (二) 建立收发文件记录,建立质量体系文件清单,及时收集整理质量活动记录(样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等)。

      (三) 质量文件由资料员建立档案分类妥善保管。

      (四) 工程试验检测资料,由资料员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目部。

      (五) 及时下载有关方面的电子文件、通知,经主任签阅后编码登记,作为有效文件。

      (六) 内部文件和资料,对他人复制或拷贝,须经主任批准。

      (七) 过期资料的销毁严格履行报批手续,并造册登记入档。

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2022-10-29 00:00:00
  • 文件管理制度10篇

  • 制度
  •   1、目的

      为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

      2、职责

      2.1总经理负责公司所有对外发文审批。

      2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

      2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

      2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。

      3、文件种类

      3.1上行文:请示,报告,计划,总结;

      3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

      3.3*行文:信函,会议纪要。

      4、文件格式

      4.1发文统一使用以上文件类别之一。

      4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

      4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的.单位。

      4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

      4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

      4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

      4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:xxx"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

      4.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

      4.9日期:

      4.9.1一般应写发文日期;

      4.9.2制度或会议经过的文件应写经过的日期;

      4.9.3重要的文件写签发的日期;

      5、文号

      5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

      5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

      5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

      6、用印

      6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

      6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

      6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

      7、文件管理

      7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

      7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

      7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不一样意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

      7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

      7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

      7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

      7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

      7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。

      7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

      8、相关文档

      8.1文号编码规则

      8.2《文件编号使用登记表》

      8.3《对外发文登记表》

      8.4《对内发文登记表》

      8.5《收文登记表》

      8.6《文件处理单》

      8.7《传阅单》

      8.8《用印登记表》

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2022-04-01 21:27:50
  • 特种设备文件管理制度

  • 制度
  •   一、总则

      1、技术文件是本公司的核心秘密,是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有。

      2、为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性、完整性,明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料,确保技术文件的正确性及实施有效的管理,特制订本制度。

      3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

      二、技术文件的编制

      1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

      具体包括:

      1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

      2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

      3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

      4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

      2、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。

      3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制,各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

      三、技术文件的提交

      1、在产品开发的整个周期中,设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作,以保证技术文件的完整性。

      2、在产品开发的各个阶段,设计人员都必须按时提交设计文件,并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后,设计人员都必须重新提交文件,以便更新服务器中的文件,保证开发工作的可靠性。

      3、设计文件的提交以starteam为准,设计人员须按照提交的'文件类别提交到starteam相应的目录。

      4、对于已提交的文件,任何人员不得故意在服务器上进行删除。

      四、技术文件的归档

      1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

      2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全,签署不齐全的技术文件不得用于归档。

      3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中,纸质文件签署须在纸质文件上手写签署,电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署,光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

      4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后,方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上,供查阅使用;一套刻录成光盘,做封存保管。

      5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签,标签上须注明光盘的大致信息,如名称、编号、签署信息等。

      6、归档文件时,须填写《设计项目归档资料清单》,并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验,检验合格后方可给予存档。

      五、技术文件的借阅

      1、任何员工之间不得私自传阅技术文件,不得非法坚持不具权限的文件。

      2、若因工作需要,须借阅技术文件,则需报相关领导批准,并填写《借阅登记表》,然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

      3、对于借阅的文件,不得私自打印、传阅,不得泄露借阅文件的秘密。

      4、如有特殊情景需要将文件转与他人或携带外出时,须经相关领导批准。

      5、文件阅览之后,须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件,并补充完整《借阅文件记录表》。

      六、职责追究

      各部门应严格遵守上述规定,若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。

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2022-10-28 00:00:00
  • 密级文件管理制度3篇

  • 制度
  •   1、目的

      为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

      2、职责

      2.1总经理负责公司所有对外发文审批。

      2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

      2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

      2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。

      3、文件种类

      3.1上行文:请示,报告,计划,总结;

      3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

      3.3*行文:信函,会议纪要。

      4、文件格式

      4.1发文统一使用以上文件类别之一。

      4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

      4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

      4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

      4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

      4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

      4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:xxx"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

      4.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

      4.9日期:

      4.9.1一般应写发文日期;

      4.9.2制度或会议经过的'文件应写经过的日期;

      4.9.3重要的文件写签发的日期;

      5、文号

      5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

      5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

      5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

      6、用印

      6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

      6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

      6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

      7、文件管理

      7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

      7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

      7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不一样意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

      7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

      7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

      7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

      7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

      7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。

      7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

      8、相关文档

      8.1文号编码规则

      8.2《文件编号使用登记表》

      8.3《对外发文登记表》

      8.4《对内发文登记表》

      8.5《收文登记表》

      8.6《文件处理单》

      8.7《传阅单》

      8.8《用印登记表》

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2022-04-02 00:00:00
  • 公司文件管理制度10篇

  • 制度,公司
  •   一、收文

      1、建立《收文登记表》,由办公室派专人进行文件收文处理。

      2、实行收文登记批办制度,收文由秘书办理登记,填《公司收文批办单》,统一交办公室负责人,办公室负责人按文件内容及各部门分工和职责,传达部门负责人办理。

      3、办理文件的有关人员均应签字,有关工作完成后,将文件退办公室存档保管。经办人员需要留存的文件,经总经理或分管副总经理同意后可留存复印件。

      4、各部门收到的函件,应交办公室即时登记,交签字后2、3条处理。

      5、各有关人员注意保密,不得泄露本公司机密。

      二、发文

      1、公司发文由有关部门起草,建立《发文登记表》,由办公室统一编号、发出。

      2、每次发文须经总经理签字同意,并留底存栏。

      3、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。

      4、向上级单位呈报的文件,由办公室派专人,按公文传进程序进行。

      5、监理项目中的一般业务文件,需要办公室打印的,需办公室主任签字批准。

      三、文件查询

      1、凡查询、复印、借阅文件,均需申请、登记。

      2、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件,只能在公司办公室查阅,允许复印的.文件,不得带出公司,只能在公司复印。

      1、目的

      规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求,确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。

      2、适用范围

      适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。

      3、职责

      3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。

      3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。

      3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。

      3.4办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。

      4、相关文件

      《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

      《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4

      5、工作程序和管理办法

      5.1文件的产生

      5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。

      5.1.2总经理助理对文件进行审核。

      5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放,作为非受控文件生效。

      5.1.4办公室对生效的文件印制,必须使用[印制文件登记表](qr-wd01-02-01)。

      5.2文件、资料的类别

      5.2.1受控文件

      a)内业资料;

      b)图纸资料;

      c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件;

      d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件;

      e)与服务过程有关的合同协议;

      f)业主档案(如:公共合约、用户登记表等,属于业主财产,由综合管理部管理与控制,具体执行[顾客财产控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

      管理与控制具体执行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

      5.2.2非受控文件

      与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理,办公室应对其进行分类和编码,以便于归档,根据目前公司现有的非受控文件,可分为:

      a)内行文、外行文:1

      b)未被质量体系引用的外来文件:2

      c)与服务过程无关的合同协议:3

      d)未被质量体系引用的法律法规:4

      e)行业标准性文件:5

      f)照片、录像带:6

      g)电脑贮存:7

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2022-04-06 00:46:39
  • 公司投标文件管理制度3篇

  • 公司
  •   第一节 总则

      第一条 为规范公司的招标管理工作,维护公司的利益,控制采购成本,保证采购质量,根据国家的有关法规,本着公*、公正、诚信的原则,制定本管理办法。

      第二条 本管理办法适用对象为公司所属相关中心及部门。

      第二节 招标范围

      第三条 以下事项必须按照本规定进行招标:

      一、公司对外一次性采购同类固定资产总金额在二万元人民币(含二万元)以上的;

      二、公司对外设计、咨询总金额在人民币五万(含五万元)以上的;公司对外发包工程和公司指定分包工程在人民币二十万(含二十万元)以上的;

      三、公司一次性对外采购运输设备总金额在三十万(含三十万元)以上的;

      四、公司对外委托广告制作、广告装潢总金额在三万(含三万元)以上的。

      第四条 公司任何中心、部门和个人不得将以上规定必须进行招标的事项化整为零或者以其他任何方式规避招标。

      第五条 对未达到以上标准不须招标的事项,按公司的相关制度和程序执行。

      第三节 招标管理机构及职责:

      第六条 公司应设立招标工作小组,招标工作小组是公司招标工作的执行机构,小组成员应包括:公司总经理、总经办、财务中心、业务中心、行政中心、资源中心等相关负责人和相关具体责任人员及公司律师等。招标工作小组组长由总经理担任,其他成员由总经理根据招标项目实际情况进行任命,行政中心负责加强对招标小组人员在招标时的监管。

      第七条 职能划分:

      一、招标项目申请部门及经办部门:

      二、经办部门的主要职能:制作招标文件和合同主要条款,投标单位资金质预审,建立合格投标单位数据库,编制、修订招标文件并办理相关审批手续,评技术标,控制整个招标工作进度,负责组织安排全过程的招标小组的会务。

      三、律师的主要职能:审批制作的招标文件和合同主要条款,参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订。负责建立投标管理档案,招标计划的跟进、招标过程的纪录、招标边程资料的编号归档、各类合同的存档保管。

      四、协办部门的主要职能:参与答疑、开标、议标、评标、合同的谈判和签订,协助经办部门做好其他各项工作。

      五、*门的主要职能:投标单位资质的最终审核,投标单位的考察,招标文件的发放、投标文件的接收,开标过程的全程监督及议标、议价的全程式参与,定标结果的程序监察。

      第四节 招标计划

      第八条 招标申请部门应提前30日提交招标申请书。招标申请书的形成程序为:

      一、申请部门根据工作开展需要,应提前30日提交招标申请书,招标申请书应包括以下内容:

      运输设备的采购:招标计划书中应载明运输设备的品牌、排量、数量、质量要求、售后保障、交货时间、本中心或部门跟进人员等。

      对外设计、咨询的采购:招标计划书应载明设计、咨询的内容、范围、要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。

      固定资产的采购:招标计划书中应载明需采购固定资产的名称、规格、数量、质量要求、到货时间、本中心或部门跟进人员等。

      广告制作的委托:招标计划书中应载明制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、本中心或部门跟进人员等。

      发包和委托:招标计划书中应载明发包内容、质量要求、起始期限、本中心或部门跟进人员等。

      二、招标申请书由申请部门负责人签字后提交公司律师。

      三、招标申请书经招标小组组长同意后,由申请部门牵头组织招标事宜。

      第五节 招标细则

      第九条 招标方式

      一、公开招标:项目规模大、造价高且在时间充许的情况下,由招标小组确定可公开招标。

      二、邀请招标:以邀请招标作为主要招标方式的,由招标小组根据申请部门及其提供的调查资料,选定邀请投标的单位,该单位的数量应按采购量的规模而定,如选一家单位中标,则邀请投标单位不得少于三家,否则当次招标无效。

      三、议标:在时间紧迫、技术专业性强或现场条件等客观原因造成不宜进行邀请招标的,由招标小组研究确定进行议标。

      第十条 招标文件的编制招标文件由招标申请部门及律师共同起草、编制。经公司招标工作小组审核批准后发标。

      招标文件的内容包括:

      一、运输设备的采购:运输设备的品牌、排量、数量、质量技术要求、售后保障、交货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。

      二、对外设计、咨询的采购:设计、咨询的内容、范围、要求、完成时间、报价方式、付款方式等。

      三、固定资产的采购:名称、规格、数量、质量要求、到货时间和地点、验收标准和方式、报价方式、付款方式等。

      四、广告制作的委托:制作内容、规格、材料要求、制作要求、完成时间、报价方式、付款方式等。

      五、发包和委托:发包内容、质量要求、起始期限、报价方式、付款方式等。

      六、对投标单位的要求(如资质、资信、业绩等)。

      七、招标投标的时间安排和原则(发标、答疑、投标、开标、议标{包括评标标准,标准应量化}、评标、定标等)。

      八、投标保证金、签约保证金的数额、交纳和返还。

      九、合同版本。

      第十一条 所有招标文件经招标小组成员签认(即签认招标文件审核意见表)后方能对外发出,招标文件发出后未经招标工作小组组长同意不得修改或终止。经招标小组组长同意修改招标文件后,应在开标会议前通知所有投标单位。

      第十二条 投标单位的征集招标申请书通过十五日内投标单位征集期间,公司在显著位置公示招标项目,公司各中心或部门均可推荐参加单位,有意参加者可到经办部门报名。

      第十三条 投标单位资格的审查有意投标的单位应按公司的要求提供准确、真实、详细的企业资质等方面的资料,包括企业的简介、营业执照和有关资质证书复印件(收取复印件时应与副本原件对照)、企业以往同类业务业绩、企业最*一年资信情况等。由经办部门进行初步审查。经办部门应登记所有报名单位,报给招标小组,并提交资质审查意见交行政中心,行政中心对意向单位的资质进行复核,并将复核意见交总经理批准。

      第十四条 投标单位应在招标文件确定的截止时间前递交投标文件和交纳标保证金,投标文件逾期公司不予接收,未按时交纳投标保证金,其投标文件按废标处理,公司不接收银行保函。第十五条 投标单位应将要求的投标文件盖章密封(密封处需盖章),并泒专人送至相关工作人员,公司行政中心收到投标文件后应做好记录、妥善保存,开标前不得自行开封。如投标文件密封不符合要求,招标小组有权将之作为废标处理。投标单位递交投标文件后如需修改、补充,只能在截止时间前修改并按招标文件的要求密封、递交。补充、修改文件为投标文件的组成部分。如补充、修改的内容造成废标,由投标单位自行负责。在招标文件约定的投标截止日期后送达的投标文件,均为废标,不再参与后续开标、议标。

      第六节 答疑、开标、议标、评标、定标程序

      第十六条 招标小组按标书规定日期答疑、开标、议标、评标、定标。 第十七条 开标后,招标小组成员必须认真阅读各投标单位的标书,充分发表自己的意见,每人都有权在评标记录上记录自己的意见,招标小组组长(或董事长)有决定权。确定中标单位后,及时发出中标通知书。

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2022-04-02 00:00:00
  • 公司文件规范管理制度3篇

  • 公司
  •   第一条:为提高我局规范性文件的质量,确保规范性文件的合法性,保护行政管理相对人的合法权益,根据《行政许可法》的规定,结合本局实际,制定本办法。

      第二条:本局依法制定,涉及管理相对人权利、义务,具有普遍约束力并可反复适用的规定、办法、细则、决定、通告等文件的起草、审查、备案、登记、公布,适用本办法。

      下列文件不适用本办法:

      (一)部署工作,规范本机关、本系统内部工作的文件;

      (二)会议纪要。

      第三条:规范性文件资料应贴合下列规定:

      (一)贴合法律、法规、规章的规定;

      (二)贴合职权法定原则;

      (三)与WTO原则或其他规范性文件相协调,无地方保护和行业保护的规定。

      第四条:规范性文件不得创设下列事项:

      (一)行政许可;

      (二)行政事业性收费;

      (三)行政处罚;

      (四)行政强制措施;

      (五)限制或者处分公民、法人或者其他组织的法定权益;

      (六)法律、法规、规章规定之外的义务。

      第五条:*负责对规范性文件进行监督和管理(包括规范性文件的制定、审查、废止、备案、清理、汇编等)。

      第六条:规范性文件原则上由业务工作机构指定专人负责起草。需报市*或市人大批准的规范性文件,应由业务工作机构组织起草小组进行起草。起草小组能够吸纳有关部门的人员、有关专业人员或社会团体的代表参加。

      第七条:规范性文件初稿构成后,应由负责起草的业务工作机构将以下材料提交*审查:

      (一)规范性文件文本;

      (二)制定规范性文件的说明,包括必要性、可行性和主要解决的问题;

      (三)制定规范性文件的依据文本。

      规范性文件资料与其他行政机关职责相关联的,还应供给与其他行政机关协商情景的说明。

      第八条:*应当在收到送审材料之日起7个工作日内提出审查意见。遇特殊情景,可再延长7个工作日。

      第九条:*按照本办法第三条、第四条的规定,对规范性文件进行审查并按下列规定处理:

      (一)贴合本办法第三条、第四条规定的,签署同意意见后转局办公室进行文字把关;

      (二)送审材料不贴合本办法第三条、第四条规定的,将送审材料退回负责起草的业务工作机构,并书面说明理由;

      (三)送审材料只存在立法技术问题的,予以修改并签署同意意见后转局办公室进行文字把关。

      第十条:凡资料涉及本办法第四条规定事项之一的规范性文件,经局办公会议讨论决定或局长批准后,由*负责提交以下材料送市**公室,由市**公室按照有关规定进行登记审查:

      (一)规范性文件文本和提请审查的公函(一式两份);

      (二)制定规范性文件的说明,包括必要性、可行性和主要解决的问题;

      (三)制定规范性文件的依据文本;

      (四)本部门法制工作机构的书面意见。

      第十一条:凡资料不涉及本办法第四条规定事项之一的规范性文件,由主管局领导审核经局长批准后签发,并应自发布之日起7个工作日内由*将下列材料送市**公室进行备案审查:

      负责起草规范性文件的业务工作机构应当在规范性文件发布后3日内将第一款第(一)、(二)、(三)项材料交*。

      第十二条:规范性文件除按本办法第九条、第十条规定交市**进行登记审查和备案审查以外,还应在发布之日起3日内由负责起草的业务工作机构将规范性文件文本一式五份交*,由*统一送市**、市人大、上级质监局等部门备案。

      第十三条:规范性文件应当自发布之日起30日内在本局网站上公开,亦可同时采取其他方式公开。规范性文件在本局网站的公开程序按照本局政务公开的有关规定执行。

      第十四条:规范性文件应自发布之日起30日后施行。确因特殊情景,不立即施行将有碍于规范性文件正确施行的,可自发布之日起施行。

      第十五条:规范性文件目录由*按年编印发布,规范性文件按*每届任期汇编一本。

      第十六条:对违反本办法的职责追究,按照《仪征市规范性文件制定与备案审查办法》规定处理。

      第十七条:本办法由扬州市仪征质量技术监督局法制机构负责解释。

      第十八条:本办法自发布之日起施行。

      机要文件是传递*、*和省委、省*密级较高的文件,机要文件的管理要做到及时、准确、安全、保密。

      一、办理程序

      (一)机要文件由机要人员签收、启封、核对、登记后,送办公室主任提出拟办意见报主要领导或主持工作的领导签批,文件应于当日处理,电报、急件随到随处理。

      (二)按领导签批的范围进行传阅。

      (三)需办理的,按局领导指示及时传阅有关科室办理。

      (四)归档,交上级部门。

      二、传阅

      (一)传阅文件要严格履行登记手续,按照文件阅读范围进行传阅。

      (二)机要人员要随时掌握文件行踪和传阅进度,避免中途积压、漏传、横传。

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2022-04-02 00:00:00
  • 涉密文件保密管理制度3篇

  •   一、涉密文件资料(含上三级文件、密码电报)制作(复印)只能在涉密计算机或保密部门认可的定点打印点打印,制作过程中要有专人监管,制作过程中的废品当场销毁。

      二、涉密文件制作完成后进行登记、编号、实行签收制。

      三、涉密文件资料实行专人管理,先登记,再送领导批阅,再送承办人员,实行层层运转签字。

      四、严禁将涉密文件资料带离办公场所,因工作需要确需携带的,需经单位主要领导审批;严禁将涉密文件资料带到境外,确需携带的,经单位主要领导审批后报同级保密部门审批并办理许可证后方可携带出境;严禁将绝密文件资料带到境外。

      五、涉密文件资料使用后,应及时放回保密文件柜,严禁随意放在办公桌上、未加锁的抽屉内。

      六、涉密文件资料实行清退制,各单位将使用后的涉密文件清理登记造册后,分别退回县委机要科(上三级文件、密码电报)、县*(其它涉密文件),由*集中销毁。

      为加强我局计算机保密管理,根据有关文件要求,特制定本规定。

      一、计算机及网络管理保密规定

      1.认真贯彻执行国家法律法规,严格遵守《党和国家工作人员保密守则》和相关保密规定以及财政系统各项规章制度。严格遵守《中华人民共和国计算机信息网络国际联网管理暂行规定》和《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》。

      2.在工作中要严格按照国家秘密载体有关规定管理涉密文件资料。

      3.对网络资源和用户账户情况,严格遵守保密制度,不得泄露。

      4.加强对电子邮件和重要部件的安全管理,落实安全保 护技术措施,保障网络的运行安全和信息安全。

      5.定期检查上网计算机使用情况,发现问题及时采取措施,发生泄密事件要及时查明、上报和处理。

      6.遵守机房纪律,不得在机房接待外来人员。

      二、笔记本电脑保密管理规定

      1.涉密计算机的管理按国家《计算机系统保密管理暂 行规定》执行。

      2.笔记本电脑保密管理要严格执行保密部门保密制度,坚持“预防为主、积极防范”、“谁主管、谁负责”的原则,实行保密工作责任制并遵守如下规定:

      3.各股室要加强笔记本电脑管理,并落实责任人,制定 相应保密制度,采取的保密措施要与所处理信息密级的要相一致,其安装和使用必须符合保密要求,涉密电脑使用前要经上级部门进行安全检测。

      4.使用人要认真遵守保密规章制度,打印、处理、存储涉密信息要按规定进行密级标识,并按相同密级管理。

      5.笔记本电脑原则上不准上网,确需上网的要办理审 批手续(同外网联网保密审批手续相同)。

      6.笔记本电脑硬盘内不准存储国家秘密事项,同时,日常存放要严格执行贵重物品和密品管理制度,以防 被盗而发生失泄密问题。

      7.笔记本电脑硬盘禁止打印、处理、存储涉密信息。 确因工作需要暂存涉密信息的笔记本电脑须加密存储,用后 及时删除。

      三、国际互联网上发布信息保密管理规定

      1.涉密计算机一律不许上互联网。如有特殊需求,必须事先提出申请,并报保密委批准后方可实施,上网涉密计算机必需安装物理隔离卡。

      2.要坚持“谁上网,谁负责”的原则,息上网必须经过单位领导严格审查,并经主管领导签署意见报保密委同意后再发布信息。

      3.涉密计算机系统必须与国际互联网实行物理隔离。

      4.在与国际互联网相连的信息设备上不得存储、处理和传输任何涉密信息。

      5.上网人员要提高保密意识,增强防范意识,自觉执行保密规定。

      6.涉密人员在其它场所上国际互联网时,要提高保密意 识,不得在聊天室、电子公告系统、网络新闻上发布、谈论 和传播国家秘密信息。使用电子函件进行网上信息交流,应 当遵守国家保密规定,不得利用电子函件传递、转发或抄送 国家秘密信息。

      四、 涉密移动存储介质保密管理规定

      1.涉密存储介质是指存储了涉密信息的硬盘、光盘、软 盘、移动硬盘及U盘等。

      2.有涉密存储介质的股室必须单独保管并标明“秘密”标签。

      3.因工作需要向存储介质上拷贝涉密信息时,须经主要领导同意保密委批准,同时在介质上按信息的最高密级标明密级。

      4.存有涉密信息的存储介质不得接入或安装在非涉密计 算机或低密级的计算机上,不得转借他人,不得带出单位, 下班后存放在固定地方。

      5.因工作需要必须携带出单位的,经主管领导同意报保密委批准,报办公室备案。返回后要经保密委审查注销。

      6.复制涉密存储介质,须经保密委批准。

      7.需归档的涉密存储介质,在归档时必须单独归档。

      8.各股室负责管理其使用的各类涉密存储介质,应当根 据有关规定确定密级及保密期限,并视同纸制文件,按相应 密级的文件进行分密级管理,严格借阅、使用、保管及销毁制度。借阅、复制、传递和清退等必须严格履行手续。

      9.不再使用的涉密存储介质应由使用者提出报告,由单 位领导批准后,交保密委同意后负责销毁。

      五、 涉密计算机维修、更换、报废的保密管理规定

      1.涉密计算机系统进行维护检修时,须保证所存储的涉 密信息不被泄露,对涉密信息应采取涉密信息转存、删除、 异地转移存储媒体等安全保密措施。无法采取上述措施时, 安全保密人员和该涉密单位计算机系统维护人员必须在维 修现场,对维修人员、维修对象、维修内容、维修前后状况

      进行监督并做详细记录。

      2.各涉密股室应将本股室设备的故障现象、故障原因、 扩充情况记录在设备的维修档案记录本上。

      3.凡需外送修理的涉密设备,必须经保密小组和主管领 导批准,并将涉密信息进行不可恢复性删除处理后方可实 施。

      4.严禁使用者私自安装计算机软件和擅自拆卸计算机设备,计算机软件的安装和设备的维护维修工作由局办公室指定专人负责。

      5.涉密计算机的报废由保密领导小组专人负责定点销毁。

      六、数字复印机、多功能一体机的保密管理规定

      1.用于专门处理涉密信息的数字复印机、多功能一体机 按所接入设备的最高定密等级定密。

      2.严禁将用于处理国家秘密信息的具有打印、复印、传 真等多功能的一体机与普通电话线连接。

      3.严禁维修人员擅自读取和拷贝数字复印机、多功能一 体机等涉密设备存储的国家秘密信息。

      4.涉密电子设备出现故障送外维修前,必须将涉密存储部件拆除并妥善保管。涉密存储部件出现故障,如不能保证安全保密,必须按照涉密载体销毁要求予以销毁;如需恢复其存储信息,必须由国家保密工作部门指定的具有数据恢复资质的单位进行。

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2022-04-02 00:00:00
  • 子公司文件管理制度3篇

  • 制度
  •   第一条 为进一步实现公司战略目标,优化资源配置,对条件成熟、有良好发展空间的地区市场可设立分公司,不断提高公司的知名度和社会认知度。为加强对各地分公司的经营管理,规范分公司的经营活动,根据《公司法》等法律法规和公司的规章制度,特制定本办法。

      第二条 公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项,应当按照公司各种管理规定的要求,经公司经理办公会审议通过,进一步规范分公司经营活动,减少经营风险。

      第三条 公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人,代表公司行使授权活动,严格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求,履行代表职责,并向公司负责。

      第四条 公司任命一位副总经理作为分公司分管领导,协调、指导、支持和监管分公司整体运营(兼职不兼薪)。

      第五条 公司根据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人,并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理办法》执行。分公司其他岗位人员,由分公司自行聘用。

      第六条 分公司薪酬制度参照《薪酬管理办法》并结合当地实际行情执行。根据市场化用人原则,所有人员薪酬、保险费用由分公司统一承担。

      第七条 分公司应积极组织和参加公司组织的相关技术、管理培训,确保持续提高员工的整体素质和专业水*。

      第八条 为加强区域内整合联动发展,公司可委托当地的子公司对分公司进行经营管理。

      第九条 分公司积极拓展地区的市场,用公司名义对外承揽业务的,公司提取管理费。

      第十条 分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务委托给公司事业部,按照《公司考核办法》规定的各业务板块成本费用包干率,支付事业部成本;该部分收入考核指标算入公司事业部。

      第十一条 分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的项目,考核经济指标分配方案报分管领导,一事一议。

      第十二条 分公司在业务开拓过程中,自主编制投标文件,在完善内部审查的基础上,提交至公司经营管理部审核,相关审核流程及考核按照公司投标评审规定执行。

      第十三条 分公司严格执行公司各项生产管理制度,并接受公司职能部门的监督管理。

      第十四条 分公司可单独设置财务管理机构及人员,会计核算纳入公司会计核算体系。

      第十五条 分公司应遵守《会计法》,并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求,统一执行会计政策目录和财务核算。

      第十六条 分公司不得随意开设银行账户,确需开设的应按公司相关要求,履行审批手续后方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。

      第十七条 分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督,定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料,汇报财务运行情况;如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应及时上报。

      第十八条 分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。

      第十九条 公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期,经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。

      第二十条 公司每年根据经营计划与分公司签订经营目标责任书,主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标,次年一月根据完成情况兑现考核。

      第二十一条 公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标,应重新委派高级管理人员。

      第二十二条 公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定,薪酬结构中基本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行,考核部分参照公司相关管理办法。

      第二十三条 分公司结合自身情况,制定适合中层及以下员工的考核和奖惩方案,并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案,由分公司自行组织考核与分配。

      第二十四条 分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人,每月参加公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。

      第二十五条 本办法中未涉及的分公司事务、归口部门职能职责等,参照公司的相关制度制定并执行,并报公司归口管理部门备案。

      第二十六条 本办法自20XX年XX月XX日起执行。

      1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。

      2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

      3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易*位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。

      4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

      5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。

      6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

      7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。

      8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外,分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

      9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况,包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

      10、分公司要遵纪守法,按章纳税,要按照总公司的规定,根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费,分公司年产值达不到承包目标的,总公司可随时取消分公司经营权。

      11、分公司以总公司名义承接业务,所承接项目监理费必须进入总公司财务,凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费,如发现私自收款的.,查实后按10倍罚款,罚款金额归总公司所有。

      12、分公司已签订的监理合同,在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的,总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

      第一章:总则

      1、为加强对企业物流工作的管理,做到有章可循,更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存,以保证本公司生产活动的正常运转,不断降低生产成本,减少货损,特制定本制度。

      2、本制度从______年______月______日起执行,并由厂长授权有关部门组织实施。

      第二章:采购管理

      1、实行统一采购物资的范围:生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材;试剂、试药;五金、玻璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

      2、生产科的工作职责:

      (1)根据本公司产品特点,编制产品原辅材料、包装材料耗用定额,作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

      (2)根据生产计划,编制材料需求清单。

      (3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力,为降低采购成本,减少采购费用,会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额,报厂长批准后执行。

      3、供应部门的工作职责:

      (1)向供货厂商询价,筛选供货单位,报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。

      (2)对经厂长审批确认的'供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,然后报厂长审批后确认。

      (3)根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制材料请购单,报经厂长批准后组织采购。

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2022-03-02 19:15:26