文件管理制度

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  • 文件管理制度菁选

  • 文件管理制度

      在当下社会,越来越多地方需要用到制度,制度是各种行政法规、章程、制度、公约的总称。想必许多人都在为如何制定制度而烦恼吧,下面是小编为大家收集的文件管理制度,仅供参考,欢迎大家阅读。

      一、竣工资料编制的主要措施

      1、项目部主任工程师组织有关人员按国家文件规定和按公司《质量记录控制工作程序》进行竣工验收资料的收集,汇总组卷工作。

      2、在进行施工前,认真学*和掌握国家有关工程竣工档案资料收集整理的规定的规范。

      3、施工技术资料随施工进度及时汇集整理。

      4、按施工技术文件、施工材料质量保证文件、施工管理文件、设计变更依据文件等四个方面,落实计划、编制情况登记表,明确责任人。

      5、上级主管部门的有关文件,如施工证、开工证、各种报批报建所要办理的手续、文件等。

      6、建设单位和施工单位签订的工程合同。

      7、设计图纸会审记录,图纸变更记录及确认签证。

      8、施工组织设计方案。

      二、施工过程中档案资料收集

      1、做好甲方、设计单位、监理公司有关文件的收到和发放登记工作,并保留原件一套存档。

      2、根据工程进度和施工情况,联系有关部门收集下列有关原资料p(原件):

      ①与技术部联系,收集施工技术文件资料。

      ②与材料部联系,收集施工材料质量保证文件。

      ③与设计部联系,收集设计变更依据性文件。

      3、所有资料必须符合要求,做到齐全。

      4、根据建设单位需要,随时拍摄有关工程照片或录像。

      三、施工过程后档案资料的收集整理

      1、根据竣工资料收集整理办法,做好归档、整理工作。

      2、施工中、施工后阶段穿插绘制工程竣工文件,如收集工程竣工报告、工程决算签证、编制全套竣工图,并根据建设单位需要,收集拍摄建筑物有关照片。

      四、竣工资料

      1、施工日志。

      2、工程例会记录及工程整改意见联系单。

      3、采购的工程材料的合格证、商检证及测验报告。

      4、隐蔽工程验收报告。

      5、自检报告。

      6、竣工验收申请报告。

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2023-03-10 00:00:00
  • 质量文件管理制度

  • 制度,质量
  •   (一) 质量文件包括各类文件、手册、作业指导书,有关标准、规范、规程,试验检验质量活动记录等。

      (二) 建立收发文件记录,建立质量体系文件清单,及时收集整理质量活动记录(样品台帐、试验记录、试验报告、试验台帐等)。

      (三) 质量文件由资料员建立档案分类妥善保管。

      (四) 工程试验检测资料,由资料员随着工程进展及时整理并负责归档保管,工程竣工后移交技术部门统一归档上缴项目部。

      (五) 及时下载有关方面的电子文件、通知,经主任签阅后编码登记,作为有效文件。

      (六) 内部文件和资料,对他人复制或拷贝,须经主任批准。

      (七) 过期资料的销毁严格履行报批手续,并造册登记入档。

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2022-10-29 00:00:00
  • 文件管理制度10篇

  • 制度
  •   1、目的

      为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

      2、职责

      2.1总经理负责公司所有对外发文审批。

      2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

      2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

      2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。

      3、文件种类

      3.1上行文:请示,报告,计划,总结;

      3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

      3.3*行文:信函,会议纪要。

      4、文件格式

      4.1发文统一使用以上文件类别之一。

      4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

      4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的.单位。

      4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

      4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

      4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

      4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:xxx"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

      4.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

      4.9日期:

      4.9.1一般应写发文日期;

      4.9.2制度或会议经过的文件应写经过的日期;

      4.9.3重要的文件写签发的日期;

      5、文号

      5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

      5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

      5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

      6、用印

      6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

      6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

      6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

      7、文件管理

      7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

      7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

      7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不一样意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

      7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

      7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

      7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

      7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

      7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。

      7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

      8、相关文档

      8.1文号编码规则

      8.2《文件编号使用登记表》

      8.3《对外发文登记表》

      8.4《对内发文登记表》

      8.5《收文登记表》

      8.6《文件处理单》

      8.7《传阅单》

      8.8《用印登记表》

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2022-04-01 21:27:50
  • 特种设备文件管理制度

  • 制度
  •   一、总则

      1、技术文件是本公司的核心秘密,是本公司能够持续发展并在市场上坚持强势竞争力的有力保障,公司的技术文件属于公司所有。

      2、为规范本公司技术文件的管理,确保文件编制的正确性、完整性,明确技术文件的编制、签署、更改、保存等相关的资料,确保技术文件的正确性及实施有效的管理,特制订本制度。

      3、适用范围:适用于本厂的技术文件的管理。

      二、技术文件的编制

      1、技术文件包括:技术文件是指公司的产品设计图纸、技术标准、技术档案和技术资料。

      具体包括:

      1)开发计划阶段:方案设计、质量保障大纲、设计开发计划书、检验要求。

      2)开发设计阶段:原理图、印制版图、产品编程手册、机械结构图、编程器件烧写文件、可编程器件源码、硬件编程手册、软件安装包、驱动程序、设计评审记录表。

      3)产品调试阶段:产品调试手册、产品焊装明细表、产品调试记录、产品验证记录。

      4)产品维护阶段:设计开发总结、软件使用手册、产品使用手册。

      2、技术文件的技术要求和数据等必须贴合国家相关标准和规定要求。

      3、技术文件由技术开发部等相对应部门编制,各部门应对技术文件的准确性、合理性负责。

      三、技术文件的提交

      1、在产品开发的整个周期中,设计人员必须按照技术文件规范认真进行各项文件的编写工作,以保证技术文件的完整性。

      2、在产品开发的各个阶段,设计人员都必须按时提交设计文件,并保存在公司的服务器中。每当设计文件发生重大更改后,设计人员都必须重新提交文件,以便更新服务器中的文件,保证开发工作的可靠性。

      3、设计文件的提交以starteam为准,设计人员须按照提交的'文件类别提交到starteam相应的目录。

      4、对于已提交的文件,任何人员不得故意在服务器上进行删除。

      四、技术文件的归档

      1、各相关负责人负责技术文件的审核和批准;技术文件的编制必须严格执行编制、校对、审核三级把关制度;明确各级的责、权、利。

      2、技术文件应保证标题栏中的编号、名称、日期,设计、校对、审核、批准等栏中签署齐全,签署不齐全的技术文件不得用于归档。

      3、文件签署分为纸质文件签署、电子文件签署和光盘签署。其中,纸质文件签署须在纸质文件上手写签署,电子文件签署则在starteam上以备注的方式进行签署,光盘签署则在光盘封面的标签上进行总体签署。

      4、各类归档文件经确认无误并且签署完毕后,方可进行归档工作。归档文件要求一式两套:一套存放在公司服务器上,供查阅使用;一套刻录成光盘,做封存保管。

      5、用来存储归档文件的光盘或其包装盒上应贴有标签,标签上须注明光盘的大致信息,如名称、编号、签署信息等。

      6、归档文件时,须填写《设计项目归档资料清单》,并对归档文件进行真实有效型和完整规范性检验,检验合格后方可给予存档。

      五、技术文件的借阅

      1、任何员工之间不得私自传阅技术文件,不得非法坚持不具权限的文件。

      2、若因工作需要,须借阅技术文件,则需报相关领导批准,并填写《借阅登记表》,然后方可经过获得的授权从公司服务器上下载相应的文件进行查阅。

      3、对于借阅的文件,不得私自打印、传阅,不得泄露借阅文件的秘密。

      4、如有特殊情景需要将文件转与他人或携带外出时,须经相关领导批准。

      5、文件阅览之后,须在相关人员的监督下彻底删除借阅文件,并补充完整《借阅文件记录表》。

      六、职责追究

      各部门应严格遵守上述规定,若因不遵守上述规定而遗失或者泄漏公司的技术文件,公司将根据有关保密规定给予罚金处罚和公司内部记过处罚,情节严重者公司将保留追究法律职责的权利。

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2022-10-28 00:00:00
  • 上级文件管理制度3篇

  • 制度
  •   局办公室负责我局对外行文和公文的收发处理工作,为使行文和收文处理规范化,特规定如下:

      一、行文

      (一)凡以我局名义上报或下发的文件(报告、请示、纪要、通知、函件等),由承办科室拟稿,经科室负责人、分管领导初审后,送办公室核稿,经办公室核稿后送局领导签发。重要文件需由局领导审核,主管区领导签发。联合行文必须同时送有关单位领导会签,方可发出。

      (二)经局领导签发的文稿交办公室统一登记、分类编号。由拟稿科室打印、校对、装订,上行文由办公室发送并催办,*行文和下行文由拟稿科室分发。

      (三)行文规则参照《国家行政机关公文处理办法》(国发[XX]23号)有关规定执行,行文流程按局办公处理系统流程进行。

      二、收文处理

      (一)所有发至我局的公文(含传真件公文和附有领导的批示或上级部门转我局处理的公文),由局办公室统一签收、登记、编号,送局领导阅示或送有关科室办理。

      (二)文件按办件、阅件进行分类。办公室负责人根据文件内容和规定的传阅范围,提出办文意见,送局领导批示或交有关科室阅办。需要办理的公文,经请示局领导后办理,办公室根据文件内容、领导批示予以催办。

      (三)对急办件,办公室应立即将文件送交局领导批阅。领导不在时,办公室应根据文件内容及时限要求,交相关业务科室或人员办理。事后及时向局领导汇报并做好督办工作。

      (四)一般公文通过局内网办理和传阅。保密文件一律由办公室专人传送。

      (五)凡外出开会、学*带回的文件及材料原件须交办公室登记存档。

      三、保密文件收发管理

      (一)遵守公司统计报表管理制度,保密资料统一由本局兼职保密员收发、传递、清退和销毁,并严格把好收发关、传阅关、清退关“三关”。

      (二)制发文件时,经办人要根据文件、资料的内容和定密范围,标明密级、保密期限,确定发送范围、数量,送局领导审批后印发。

      (三)保密文件、保密资料必须在办公室内进行传阅,未经批准不得擅自扩大传阅范围;不准擅自复印或抄录保密文件,不得将文件带出办公室;确因工作需要携带外出的,需经局领导批准,并要妥善保管。

      (四)复印保密文件、保密资料必须严格履行审批登记手续。严禁将保密文件、保密资料拿到社会上营业性场所复印。

      (五)借阅保密文件、保密资料须按阅读范围借用,并办理登记、签字手续。用完后,要及时归还。

      (六)对保密文件、保密资料要定期清查,一般每季度清查一次。年终进行全面清查、核对,发现欠缺要及时追查,防止丢失。

      (七)销毁保密文件、保密资料时,必须登记造册,经主管局领导批准,送区*指定的'地点处理,严禁将文件出卖给废品收购站。

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2022-04-02 00:00:00
  • 公司文件管理制度10篇

  • 制度,公司
  •   一、收文

      1、建立《收文登记表》,由办公室派专人进行文件收文处理。

      2、实行收文登记批办制度,收文由秘书办理登记,填《公司收文批办单》,统一交办公室负责人,办公室负责人按文件内容及各部门分工和职责,传达部门负责人办理。

      3、办理文件的有关人员均应签字,有关工作完成后,将文件退办公室存档保管。经办人员需要留存的文件,经总经理或分管副总经理同意后可留存复印件。

      4、各部门收到的函件,应交办公室即时登记,交签字后2、3条处理。

      5、各有关人员注意保密,不得泄露本公司机密。

      二、发文

      1、公司发文由有关部门起草,建立《发文登记表》,由办公室统一编号、发出。

      2、每次发文须经总经理签字同意,并留底存栏。

      3、各部门对公司所发的内部文件必须认真贯彻执行。

      4、向上级单位呈报的文件,由办公室派专人,按公文传进程序进行。

      5、监理项目中的一般业务文件,需要办公室打印的,需办公室主任签字批准。

      三、文件查询

      1、凡查询、复印、借阅文件,均需申请、登记。

      2、凡涉及公司经营机密及项目当事人有关机密的文档需经公司领导同意后才能查询。不允许复印的文件,只能在公司办公室查阅,允许复印的.文件,不得带出公司,只能在公司复印。

      1、目的

      规定本公司文件资料的编写、批准、发布、更改、保存和作废等活动以及适用外来文件的控制要求,确保公司各项工作正常开展和保存必要的证据。

      2、适用范围

      适用于本公司内部文件的编写、收发、控制及资料保管和外来文件的管理。

      3、职责

      3.1各职能部门负责工作文件的编写、收集和存档。

      3.2综合管理部负责业主档案的管理与控制。

      3.3办公室负责文件发放、存档、资料保管以及文件的处理。

      3.4办公室主任主管文件、资料管理工作的控制。

      4、相关文件

      《文件控制程序》q/ph-qp-4.2.3

      《质量记录控制程序》q/ph-qp-4.2.4

      5、工作程序和管理办法

      5.1文件的产生

      5.1.1各相关部门根据工作需求编写文件。

      5.1.2总经理助理对文件进行审核。

      5.1.3总经理审批通过的文件由办公室打印和发放,作为非受控文件生效。

      5.1.4办公室对生效的文件印制,必须使用[印制文件登记表](qr-wd01-02-01)。

      5.2文件、资料的类别

      5.2.1受控文件

      a)内业资料;

      b)图纸资料;

      c)按照质量体系的控制要求进行管理的文件;

      d)在质量体系中引用的法律、法规和外来文件;

      e)与服务过程有关的合同协议;

      f)业主档案(如:公共合约、用户登记表等,属于业主财产,由综合管理部管理与控制,具体执行[顾客财产控制程序]q/ph-qp-7.5.4)。

      管理与控制具体执行[文件控制程序](q/ph-qp-4.2.3)。

      5.2.2非受控文件

      与公司经营和服务工作范围相关的文件作为非受控文件管理,办公室应对其进行分类和编码,以便于归档,根据目前公司现有的非受控文件,可分为:

      a)内行文、外行文:1

      b)未被质量体系引用的外来文件:2

      c)与服务过程无关的合同协议:3

      d)未被质量体系引用的法律法规:4

      e)行业标准性文件:5

      f)照片、录像带:6

      g)电脑贮存:7

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2022-04-06 00:46:39
  • 公司文件管理制度菁选

  • 公司文件管理制度(15篇)

      在快速变化和不断变革的今天,制度使用的情况越来越多,制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。那么制度怎么拟定才能发挥它最大的作用呢?下面是小编精心整理的公司文件管理制度,欢迎阅读与收藏。

      *****发展有限公司

      目录

      总则...........................................................3

      员工招募.........................................................4

      培训制度......................................................6

      考勤管理办法...................................................8

      休假管理办法...................................................9

      福利制度........................................................11

      生育保险津贴制度...................................................13

      困难补助金管理办法.................................................15

      离职管理办法..................................................17

      工作服与工作证管理规定.............................................19

      用车管理制度..................................................20

      卫生管理制度..................................................21

      报刊杂志的管理办法.................................................22

      工具、耗材领用制度.................................................23

      办公用品与日常用品管理.............................................24

      总则

      一、为建立组织,健全制度,使公司各项管理制度、规范化、,特制订本规定,凡本公司所属员工都应遵守本规定。

      二、本公司员工任用、担保、工作时间、请假休假、出差、培训、福利、考勤考核、奖惩、年资、离职等事项除国家有规定外,皆按本规定办理。

      三、本公司员工应团结友爱,忠于职守,遵守公司各项规章制度,服从各级主管人员的合理指挥与安排,不得阳奉阴违或敷衍塞责。

      四、本公司员工应遵纪守法,努力学*科学文化知识,不断提高自身修养。

      五、本公司员工对内应认真工作,爱惜公物,减少损耗,提高业务水*和工作效率,对外应严守公司商业机密(公司的产品、图纸、内部文件资料、赢利情况、销售计划、客户资料、工资福利等均属公司机密)。

      六、本公司员工应尊重公司信誉,除办理本公司指定外,不得擅用本公司名义,严禁用公司名义在外招摇撞骗。

      七、本公司员工对外接洽事项时(包括电话洽谈),应态度谦和,特别注意文明用语,不得满怀不满情绪,有损害公司形象的行为。

      八、本公司员工应遵守国家法律,严禁有酗酒闹事,吸食毒品、赌博、拉帮结派等行为。

      九、本公司员工应发扬团队精神,心胸豁达,勤奋敬业,始终保持勤俭创业的'精神。

      十、本制度经行政会议通过后,试用实施,若试用期间有疑问,可向行政部以书面形式提出意见,再由行政部组织会议研究修订,其他任何人员不得擅自修改。

      行政部

      20xx年1月1日

      员工招募

      为了开发人力资源,为公司注入新的血液,规范公司的员工招募如下:

      一、招聘

      1、准备:各部门经理根据其工作需要进行人员编制或根据人力需求填写人员增补单,经总经理批准后交行政部进行招聘。

      2、本公司所需人员一律公开条件向社会公开招聘,以学识、品德、能力、经验、体格适合于该工作岗位为聘用原则。公司内部人员也可以推荐,但必须按规定程序进行。

      3、初试:应聘人员自备个人简历带齐相关证件到行政部进行面试,技术人员、销售人员需进行笔试。

      3、复试:行政部面试后将其资料与笔试试卷一起交予部门经理再由部门经理和总经理统一安排时间对应聘者进行复试,再把最后结果通知行政部。

      二、录用

      1、经复试合格的人员接到通知后,按其指定日期到行政部办理入职手续,并缴相关证件(学历证、身份证复印件各一份,照片两张),由行政部统一安排岗前培训。

      2、凡应聘者有以下情形之一者,不予录用。

      1)曾在本公司被开除或未经批准擅自离职者。

      2)经指定医院体检不合格者。

      3)未满16周岁的未成年公民。

      4)品性恶劣,经其他公私营机构开除者(需有确凿证据)。

      5)违法犯法吸食毒品者。

      三、担保

      1、经公司雇用的经济管理(财务人员)或认定其职务有必要提供担保者(仓库保管员、安全保卫员等)必须于到职前办理担保手续(经济担保,本地有正当职业、固定收入、固定资产的人士担保,合法有实力的团体担保)。

      2、被担保人如有下列情形之一者,连带赔偿责任。

      1)营私舞弊或其他不法行为使本公司造成损失者。

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2023-02-19 00:00:00
  • 公司文件管理制度 (菁华2篇)

  • 制度,公司
  • 公司文件管理制度

    1目的

    为提高公司文件处理工作的效率和质量,使之规范化、科学化、制度化,对公司的文件的格式、编制、编号、审批、发布、归档等文件管理的工作流程和作业标准作出明确规定,实现公司文件管理的规范化、制度化、提高公司文件管理的有效性和适应性。结合公司实际工作情况,特制定本制度。

    2适用范围

    适用于公司各类文件的起草、审查、审批、发布、执行、修改、废止和备案。

    3定义

    文件:公司文件是在公司管理过程中形成的具有执行效力和规范体式的文书,是公司各项工作开展和进行相关活动的重要依据和工具。

    受控文件:需要对文件的分发、更改、回收进行控制。随时保持有效版本的文件。

    非受控文件:不受更改/修订的控制,其封面或正文页面无“受控”标识,文件更改/修订后不必通知文件持有人。

    外来文件:指来源于公司之外的与公司各项工作开展和进行相关活动有关的文件 (法律、法规、标准、行业规范、客户要求等)。

    4职责

    公司人事行政部是公司文件管理的归口部门,负责文件管理制度的制定、修订的起草及制度的宣贯、发放、废止工作,并负责在全公司范围内对制度执行的指导及监督。

    各部门产生的内部使用的文件由部门负责人或者指定人员负责文件的收录、发放、归档、废止的管理。

    文件编制、审批、发布的权责

    各部门负责制定部门职责范围内的制度文件。

    管理者代表负责组织相关部门和人员负责组织制定公司体系文件、程序文件、管理文件。

    人事行政部为公司文件规范化统筹管理部门,负责公司文件立、改、废的审核(核稿)、发布、汇总。

    5文件分级分类

    文件分级

    一级文件:公司战略规划具有长期指导性、规范组织行为的概述性文件或制度汇编类文件等的系统文件。包括但不限于公司员工手册、经营管理规范等。

    二级文件:规范各专业职能管理、服务规范管理等方面的文件。

    三级文件:各职能管理、服务规范等具体实施的作业指导流程及相关技术文件、操作规定、规范、项目管理文件、公文等,包括具体的作业方法和标准。

    四级文件:表格、表单类文件,凡记录作业结果所用的表格等。

    6文件编号、标识与控制

    文件编号:[Microsof1] 公司名称+部门代号+文件名称+文件顺序号+时间

    注:各部门代号

    部门代码部门代码部门代码部门代码

    文件的标识与控制

    文件分受控与非受控两种,在管理体系运行的有关场所应用的文件及提供给审核机构的文件为受控文件,以编号为受控标识;如因其他目的提供给客户的文件为非受控文件,不作标识;

    长期有效的文件予以编号和标识,控制其发放,回收作废失效版本;

    一次性或短时间有效的文件过期自然失效,以其标题、日期作为标识,不必跟踪回收其过期版本。

    7文件编制、审核、批准和发布

    行政文件与管理性文件的编制与审批

    (1)公司级行政性文件:公司组织机构设置、人事任免涉及公司经营管理、技术、生产、薪资福利、奖惩等重要决定的通知/通告,由人事行政部负责编制。

    (2)公司级管理性文件:如人力资源管理制度、技术文件管理制度、财务管理制度,由各部门依本制度条负责编制。

    (3)各部门行政性文件:各部门因部门管理及工作开展所需求发布的通知/通告,由相关职能部门负责编制。

    (4)公司及各部门所有行政性文件审核由人事行政部填写《公司内部业务便签》,部门负责人审核,常务副总批准、审阅和签发。

    (5)公司及各部门所有管理性文件的审核由人事行政部填写《文件审阅签发单》,部门负责人审核,常务副总批准、审阅和签发。

    文件归档、发放、保管

    文件归档

    (1)经审批后的文件,人事行政部负责填写“文件/记录目录”,并且将电子档和纸张文件同时归档。

    (2)各部门收到的文件由部门负责人或指定人员保管。各部门的“文件/记录目录”应定期予以更新,并将复印件交人事行政部编制/更新公司《受控文件清单》。

    文件发放

    公司受控文件、记录由人事行政部负责按以下范围发放:

    (1)管理手册、程序文件和公司管理文件下发至各部门;

    (2)作业文件、记录下发至使用文件的相关部门;

    (3)各个部门都要使用相应文件、记录的有效版本,人事行政部及时收回作废文件;行政办公室拟定《文件发放登记表》按上述规定范围发放文件,并注明发放数量,填写发放编号,并由领用者签名。

    (4)文件接收部门应指定人员接收文件,收文者要在《文件发放登记表》中签名。

    文件保管与借阅

    (1)文件保管:所有经批准发布的文件皆应登记编目并归档保存于文件的归口部门,文件持有者使用有效版本,并确保文件清晰易于识别。

    a、行政文件正本、管理文件存放在人事行政部。

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2022-10-26 00:00:00
  • 公司文件管理制度范本3篇

  • 范本,制度,公司
  •   1、目的

      为规范本公司文件分类、编号、拟定、审批、用印、收发处理、整理存档等工作,特制定本制度,适用于正龙物业有限公司及下属管理中心各部门的文件管理工作。

      2、职责

      2.1总经理负责公司所有对外发文审批。

      2.2管理中心经理负责管理中心文件的审批。物业部负责管理中心文件的打印及文号的管理工作。

      2.3部门主管负责本部门文件的拟制与审核,及负责本部门对公司内部发文的审批,并负责定期将已处理完毕的文件移交行政人事部。

      2.4行政人事部负责公司文件格式、文号及资料的审核,用印管理、归档管理工作。

      3、文件种类

      3.1上行文:请示,报告,计划,总结;

      3.2下行文:批复,决定,通知,通告,通报,制度,规定;

      3.3*行文:信函,会议纪要。

      4、文件格式

      4.1发文统一使用以上文件类别之一。

      4.2秘密等级和紧急程度,用来确定文件发送方式及办理速度,统一在文件的左上角位置加注。

      4.3收文单位。是指用来处理或答复文件中有关问题和有关事项的单位。

      4.4正文。是文件的主体部分。文件制发的目的和根据,讲述什么事情,解决什么问题以及办法和要求,都要在正文中阐述清楚:

      4.5标题统一使用二号或三号黑体字,放在居中位置;

      4.6正文统一使用四号或小四宋体字,与主送单位等坚持一致。每段开头空两个字;要合理地划分段落、正确使用标点符号,行间距为1、5倍,以清晰、美观为原则;

      4.7附件。通常指随正文发出的补充说明材料:如果该文件有附件的,应在正文之下、发文单位落款的左上侧,专行空两格注明"附件:xxx"字样;如果附件较多,还须编上序号;文件无附件的,无须注明;

      4.8落款。指发文单位全称或规范化的简称。以总经理的名义发出的,要用负责人姓名(前面冠以职务身分)署名:落款一般放在正文(或附件标记)的右下角,相关于书信中具名的位置;如果正文恰好占满全页,落款必须放在另页空白纸上时,并在其上头加注一行"(此页无正文)"字样;落款字体与正文相同。

      4.9日期:

      4.9.1一般应写发文日期;

      4.9.2制度或会议经过的文件应写经过的日期;

      4.9.3重要的文件写签发的.日期;

      5、文号

      5.1根据文件类别、发文日期、发文单位及发文顺序对文件进行统一编号;具体文号编制规则见附件。

      5.2公司文号由行政人事部统一管理,管理中心文号由物业部统一管理;

      5.3发文部门需到以上部门登记领取文号后,方可发文。

      6、用印

      6.1用印是发文单位对文件负责的标志,是文件合法生效的标志,对外发文或内部重要文件都应加盖印章。

      6.2文件打印校对完之后,由管理印章的人员用印并进行登记;

      6.3印章应盖在落款和年月日中间,即"骑年盖月"位置。

      7、文件管理

      7.1包括撰写、审核、签发、盖印、发放、归档、整理等一系列工作:

      7.2正规文件应尽量打印,并由拟文人仔细校对审核。

      7.3签发。签发人对签发的文件负有完全职责,应本着负责精神,仔细阅读文稿,实事求是地拟写批语。同意签发的,注明"同意发文"字样后按正常手续办理;不一样意的写出具体意见返还拟文人重新撰写;

      7.4用印。印章管理人员依据规定加印,并作好登记。对一页以上的重要文件还须加盖骑缝印。

      7.5发放。由发文部门填写《文件发放登记表》,并做好发文签收登记工作。需要回复办理的文件,还要填写《文件处理单》,夹在文件前面,一并送有关人员或部门办理。

      7.6收文。文件管理人员(一般为行政人事部或管理中心物业部相关人员)将所收到的文件登记在《收文登记表》内,资料包括:流水号、收文日期、发文单位、收文标题、文件编号、发文日期、份数、处理情景、备注等。

      7.7传阅。传阅工作一般由行政人事部或管理中心物业部办理。阅读人在阅读后应签署姓名、日期。

      7.8保存。文件办理完毕后,由最终处理部门人员进行保管。

      7.9归档。各部门定期将本部门已处理完毕的文件汇兑交行政人事部,由行政人事部进行整理存档工作。

      8、相关文档

      8.1文号编码规则

      8.2《文件编号使用登记表》

      8.3《对外发文登记表》

      8.4《对内发文登记表》

      8.5《收文登记表》

      8.6《文件处理单》

      8.7《传阅单》

      8.8《用印登记表》

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2022-04-02 00:00:00
  • 子公司文件管理制度3篇

  • 制度
  •   第一条 为进一步实现公司战略目标,优化资源配置,对条件成熟、有良好发展空间的地区市场可设立分公司,不断提高公司的知名度和社会认知度。为加强对各地分公司的经营管理,规范分公司的经营活动,根据《公司法》等法律法规和公司的规章制度,特制定本办法。

      第二条 公司对分公司的人、财、事、物的决策、经营、管理等活动实施指导、监督、检查。分公司的重大事项,应当按照公司各种管理规定的要求,经公司经理办公会审议通过,进一步规范分公司经营活动,减少经营风险。

      第三条 公司委派到分公司的负责人、高级管理人员、财务负责人,代表公司行使授权活动,严格按照《公司法》、公司章程和管理制度要求,履行代表职责,并向公司负责。

      第四条 公司任命一位副总经理作为分公司分管领导,协调、指导、支持和监管分公司整体运营(兼职不兼薪)。

      第五条 公司根据公司章程向分公司委派负责人、高级管理人员、财务负责人,并履行相关程序。分公司经营层的聘用和考核参照《公司市场化聘用管理办法》执行。分公司其他岗位人员,由分公司自行聘用。

      第六条 分公司薪酬制度参照《薪酬管理办法》并结合当地实际行情执行。根据市场化用人原则,所有人员薪酬、保险费用由分公司统一承担。

      第七条 分公司应积极组织和参加公司组织的相关技术、管理培训,确保持续提高员工的整体素质和专业水*。

      第八条 为加强区域内整合联动发展,公司可委托当地的子公司对分公司进行经营管理。

      第九条 分公司积极拓展地区的市场,用公司名义对外承揽业务的,公司提取管理费。

      第十条 分公司与公司事业部开展深度合作。分公司如将生产任务委托给公司事业部,按照《公司考核办法》规定的各业务板块成本费用包干率,支付事业部成本;该部分收入考核指标算入公司事业部。

      第十一条 分公司与公司事业部共同经营开拓和生产的项目,考核经济指标分配方案报分管领导,一事一议。

      第十二条 分公司在业务开拓过程中,自主编制投标文件,在完善内部审查的基础上,提交至公司经营管理部审核,相关审核流程及考核按照公司投标评审规定执行。

      第十三条 分公司严格执行公司各项生产管理制度,并接受公司职能部门的监督管理。

      第十四条 分公司可单独设置财务管理机构及人员,会计核算纳入公司会计核算体系。

      第十五条 分公司应遵守《会计法》,并遵照《企业会计准则》和公司有关财务管理制度及要求,统一执行会计政策目录和财务核算。

      第十六条 分公司不得随意开设银行账户,确需开设的应按公司相关要求,履行审批手续后方能开设并按公司财考部相关要求统一管理。

      第十七条 分公司应接受公司财务管理的相关业务指导和监督,定期或不定期向公司报送财务报表或相关财务资料,汇报财务运行情况;如遇重大经济事项、大额资金支出、重大渉税事项、违反国家或公司有关管理规定的事项应及时上报。

      第十八条 分公司未经公司批准不得对外融资、拆借资金及提供担保。

      第十九条 公司对分公司实行经营目标责任制考核办法。以经营年度作为目标责任期,经营目标考核责任人为公司委派到分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人。

      第二十条 公司每年根据经营计划与分公司签订经营目标责任书,主要从新签合同额、收费额、营业收入、利润总额、应收账款余额等方面对分公司下达目标,次年一月根据完成情况兑现考核。

      第二十一条 公司委派的高级管理人员连续两年未完成经营目标,应重新委派高级管理人员。

      第二十二条 公司委派到分公司的员工的薪酬标准由公司和分公司共同商定,薪酬结构中基本工资、岗位工作资源保障费两部分按公司标准执行,考核部分参照公司相关管理办法。

      第二十三条 分公司结合自身情况,制定适合中层及以下员工的考核和奖惩方案,并送公司人力资源部、财务与考核分配部备案,由分公司自行组织考核与分配。

      第二十四条 分公司的负责人、高级管理人员和财务负责人,每月参加公司总经理办公会或专题会以及季度、半年、年终总结会。

      第二十五条 本办法中未涉及的分公司事务、归口部门职能职责等,参照公司的相关制度制定并执行,并报公司归口管理部门备案。

      第二十六条 本办法自20XX年XX月XX日起执行。

      1、分公司要在总公司的统一领导下,严格按照国家法律、法规及公司的各项管理制度开展监理业务。

      2、总公司给分公司刻制的印章须缴纳用印押金,以督促分公司对印章妥善保管。各分公司均不得自行刻制公司各类章,否则总公司处以5000-50000元的严厉处罚或撤消分公司的经营权。

      3、分公司承担承包期间发生的全部经营成本,包括:开办费、交易*位费、工程项目监理费开支、所有税费、分公司日常开支和上缴总公司的管理费,以及分公司经营有关而发生的等所有费用。

      4、分公司所承接项目监理费发票和税金统一在总公司所在地开具和交纳。

      5、分公司在承揽监理项目时,必须自己组织监理队伍,总监应由总公司进行资格确认和授权,如临时需要借用总公司人员,必须征得总公司同意,并按公司规定向分公司收取一定的费用。分公司不能私自和公司内部人员自行协商,否则总公司可随时撤消分公司资格或给予严厉的经济处罚。

      6、总公司提供公司资质证书、人员上岗证件、执照以及其他的相关资信资料,以便分公司用以办理注册备案及投标过程中使用,借用期限为2个星期,最多1个月。借用公司人员上岗证件收取一定费用。

      7、分公司在承揽监理业务时,招投标项目由分公司自行组织编制投标文件,并以总公司的名义参加投标,不得以分公司名义签订监理服务合同,订立合同必须盖公司的合同专用章。招投标工程如需总公司编制投标文件,总公司将收取标书编制费。

      8、总公司对分公司的工作质量考核按总公司相关规章制度执行。因出现的工程质量、安全事故,用工经济纠纷赔偿,由分公司承担,如给总公司造成重大影响的,总公司将撤销分公司的经营权。分公司借用总公司人员组成的项目监理部,不论何种原因受到主管部门的通报批评或行政处罚,除按总公司相关规章制度对分公司及项目监理部进行处罚外,分公司还应对相关借用人员个人进行经济补偿。

      9、分公司在每月15日前以书面形式向总公司汇报分公司上月的工作情况,包括所监理项目的工作进展情况和财务报表。外地可用传真、电子邮件和总公司网站等形式上报总公司。

      10、分公司要遵纪守法,按章纳税,要按照总公司的规定,根据分公司监理费收入按比例及时向总公司上缴管理费,分公司年产值达不到承包目标的,总公司可随时取消分公司经营权。

      11、分公司以总公司名义承接业务,所承接项目监理费必须进入总公司财务,凭总公司发票收取监理费。严禁私自收取监理费,如发现私自收款的.,查实后按10倍罚款,罚款金额归总公司所有。

      12、分公司已签订的监理合同,在合同规定付款日期或工程结束前总公司财务账上未有体现该工程监理费收取情况记载的,总公司有权按规定向分公司收取该工程的管理费。

      第一章:总则

      1、为加强对企业物流工作的管理,做到有章可循,更加科学合理地进行商品物资的统一采购和合理储存,以保证本公司生产活动的正常运转,不断降低生产成本,减少货损,特制定本制度。

      2、本制度从______年______月______日起执行,并由厂长授权有关部门组织实施。

      第二章:采购管理

      1、实行统一采购物资的范围:生产所用的所有原辅材料、包装材料;仪器、设备及配件耗材;试剂、试药;五金、玻璃器皿;劳保材料、办公用品等本公司购进的所有物资。

      2、生产科的工作职责:

      (1)根据本公司产品特点,编制产品原辅材料、包装材料耗用定额,作为原辅材料、包装材料采购的基础数据。

      (2)根据生产计划,编制材料需求清单。

      (3)根据本公司产品销售趋势、生产加工能力,为降低采购成本,减少采购费用,会同销售、供应、仓储、质检、财务部门拟订大宗消耗原辅材料的库存储备安全定额,报厂长批准后执行。

      3、供应部门的工作职责:

      (1)向供货厂商询价,筛选供货单位,报经厂长审批确认。原辅材料、包装材料采购按GMP供应商质量保证体系审计进行。

      (2)对经厂长审批确认的'供货厂商,供应部门应与其协商,草拟采购合同,然后报厂长审批后确认。

      (3)根据生产部门报送的材料需求清单,核实仓库存量,结合材料库存安全定额,编制材料请购单,报经厂长批准后组织采购。

    [阅读全文]...

2022-03-02 19:15:26